Faktúra č. DFB/22/0283

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická
  • IČO: 37942484
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0283
  • Popis fakturovaného plnenia: toner
  • Dátum doručenia: 09.12.2022
  • Celková hodnota: 153,10 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť