Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
SOSTHE/68/2025 DODATOK K POISTNEJ ZMLUVE Poistenie majetku Stredná odborná škola technická 37942484 UNION Poisťovňa 31322051 Iné 0,00 € 21.05.2025 22.05.2025 21.05.2025 Ing. Róbert Juhás riaditeľ školy Zmluva
SOSTHE/75/2025 Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu Stredná odborná škola technická 37942484 The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko, o.z. 42418232 Iné 0,00 € 16.05.2025 17.05.2025 16.05.2025 Ing. Róbert Juhás riaditeľ školy Zmluva
DFB/25/0070 predmety slúžiace na propagáciu projektu Erasmus, kód projektu 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246 Stredná odborná škola technická 37942484 Martin Grec - GRE-CO 34566104 44,48 € 14.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB/25/0068 ochrana osobných údajov za 5/2025 Stredná odborná škola technická 37942484 CUBS plus 46943404 35,67 € 12.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFB/25/0069 LED trubice a LED žiarovky Stredná odborná škola technická 37942484 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 68,51 € 12.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFB/25/0066 telefónne hovory Stredná odborná škola technická 37942484 ORANGE 35697270 146,50 € 06.05.2025 20.05.2025 Faktúra
DFB/25/0064 deň učiteľov dňa 25.04.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Peter Karoľ 56301642 741,44 € 30.04.2025 06.05.2025 Faktúra
DFB/25/0065 strava za 4/2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 17078393 725,00 € 30.04.2025 13.05.2025 Faktúra
029/25 predmety slúžiace na propagáciu projektu Erasmus+, kód projektu 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246 Stredná odborná škola technická 37942484 Martin Grec - GRE-CO 34566104 44,48 € 29.04.2025 20.05.2025 Ing. Róbert Juhás Objednávka
030/25 Deň učiteľov dňa 25.04.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Peter Karoľ 56301642 741,44 € 18.04.2025 20.05.2025 Ing. Róbert Juhás Objednávka
DFB/25/0063 ochrana osobných údajov za 4/2025 Stredná odborná škola technická 37942484 CUBS plus 46943404 35,67 € 14.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFB/25/0062 elektrina za 3/2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 578,55 € 11.04.2025 13.05.2025 Faktúra
DFB/25/0061 elektronické diely pre žiakov na súťaž VSE Stredná odborná škola technická 37942484 Alza.sk s.r.o. 36562939 179,91 € 09.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB/25/0058 servis optickej jednotky pre tlačiareň Lexmark B2236dw Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 20,00 € 09.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFB/25/0059 servisná prehliadka traktorovej kosačky Stredná odborná škola technická 37942484 JARKOP s.r.o. 52087182 134,71 € 09.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFB/25/0060 servisná prehliadka snežnej frézy Stredná odborná škola technická 37942484 JARKOP s.r.o. 52087182 32,31 € 09.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFB/25/0057 Balík porada - pracovné stretnutie ekonomických pracovníkov v zriaďovateľ.pôsobnosti PSK v dňoch 07.-08.04.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 09.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFB/25/0056 telefónne hovory Stredná odborná škola technická 37942484 ORANGE 35697270 143,51 € 08.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFB/25/0055 pravidelné poplatky VUC NET Stredná odborná škola technická 37942484 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 08.04.2025 01.05.2025 Faktúra
DFB/25/0054 stravné lístky Stredná odborná škola technická 37942484 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 999,62 € 07.04.2025 11.04.2025 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »