Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0183 stravné lístky Stredná odborná škola technická 37942484 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 771,74 € 03.10.2023 03.10.2023 Faktúra
DFB/23/0179 hromadné úrazové poistenie osôb v MV od 01.10. - 03.12.2023 Stredná odborná škola technická 37942484 UNION Poisťovňa 31322051 13,00 € 28.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFB/23/0176 zaistenie odbornej praxe ERA4 Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 1 400,00 € 22.09.2023 28.09.2023 Faktúra
DFB/23/0175 zaistenie odbornej praxe ERA4 Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 15 470,00 € 22.09.2023 28.09.2023 Faktúra
DFB/23/0174 zaistenie odbornej praxe ERA4 Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 2 975,00 € 22.09.2023 28.09.2023 Faktúra
DFB/23/0177 Kasko poistenie Dacia Jogger od 01.10. - 03.12.2023 Stredná odborná škola technická 37942484 UNION Poisťovňa 31322051 49,78 € 22.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFB/23/0173 poistenie auta a prívesného vozíka od 01.10. - 03.12.2023 Stredná odborná škola technická 37942484 UNION Poisťovňa 31322051 19,06 € 22.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFB/23/0170 odvoz odpadu od 01.7. - 30.9.2023 Stredná odborná škola technická 37942484 Technické služby 186155 162,36 € 14.09.2023 20.09.2023 Faktúra
DFB/23/0169 toner Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 20,20 € 14.09.2023 20.09.2023 Faktúra
DFB/23/0168 teplo za 9/2023 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 4 770,00 € 13.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFB/23/0167 pravidelné poplatky VUC NET Stredná odborná škola technická 37942484 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 07.09.2023 20.09.2023 Faktúra
DFB/23/0163 kopírovanie Stredná odborná škola technická 37942484 DD21 s.r.o. 43818030 15,89 € 06.09.2023 18.09.2023 Faktúra
DFB/23/0165 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 20,16 € 06.09.2023 20.09.2023 Faktúra
DFB/23/0164 tonery Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 35,60 € 06.09.2023 20.09.2023 Faktúra
DFB/23/0166 telefónne hovory Stredná odborná škola technická 37942484 ORANGE 35697270 214,00 € 06.09.2023 20.09.2023 Faktúra
DFB/23/0162 poistenie majetku od 1.10. do 03.12.2023 Stredná odborná škola technická 37942484 UNION Poisťovňa 31322051 416,75 € 01.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFB/23/0161 alikvótna čiastka k poisteniu majetku - dodatok 2 Stredná odborná škola technická 37942484 UNION Poisťovňa 31322051 14,52 € 23.08.2023 11.09.2023 Faktúra
DFB/23/0156 teplo za 8/2023 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 4 770,00 € 21.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFB/23/0157 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 18,90 € 21.08.2023 11.09.2023 Faktúra
DFB/23/0160 tonery Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 32,90 € 21.08.2023 11.09.2023 Faktúra
DFB/23/0159 pravidelné poplatky VUC NET Stredná odborná škola technická 37942484 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 21.08.2023 11.09.2023 Faktúra
DFB/23/0158 služby počítačovej siete 7-9/2023 Stredná odborná škola technická 37942484 SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 21.08.2023 11.09.2023 Faktúra
DFB/23/0150 materiál na údržbu Stredná odborná škola technická 37942484 František Bačovčin Glanz 17134510 279,88 € 14.08.2023 11.08.2023 Faktúra
DFB/23/0155 materiál na údržbu a opravu tried Stredná odborná škola technická 37942484 STAVMAT STAVEBNINY 34116125 74,84 € 14.08.2023 11.09.2023 Faktúra
DFB/23/0153 stravné lístky Stredná odborná škola technická 37942484 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 660,74 € 08.08.2023 11.08.2023 Faktúra
DFB/23/0154 študijný preukaz, A6 Stredná odborná škola technická 37942484 Tlačiareň svidnícka, s.r.o. 36478326 374,40 € 08.08.2023 15.08.2023 Faktúra
DFB/23/0151 telefónne hovory Stredná odborná škola technická 37942484 ORANGE 35697270 172,88 € 07.08.2023 15.08.2023 Faktúra
DFB/23/0152 elektrina za 7/2023 Stredná odborná škola technická 37942484 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 242,76 € 07.08.2023 18.09.2023 Faktúra
DFB/23/0149 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 20,16 € 03.08.2023 11.08.2023 Faktúra
DFB/23/0148 teplo za 7/2023 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 4 770,00 € 31.07.2023 03.08.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »