Faktúra č. DFB/26/0082

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická
  • IČO: 37942484
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0082
  • Popis fakturovaného plnenia: predmety slúžiace na propagáciu projektu Erasmus+, kód projektu 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147
  • Dátum doručenia: 22.05.2026
  • Celková hodnota: 927,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 031/26
  • Dátum zverejnenia: 03.06.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
031/26 predmety slúžiace na propagáciu projektu Erasmus+, kód projektu 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147 Stredná odborná škola technická 37942484 Martin Grec - GRE-CO 34566104 927,00 € 18.05.2026 10.06.2026 Ing. Róbert Juhás Objednávka
Tlačiť