Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 37942484
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0283
- Popis fakturovaného plnenia: toner
- Dátum doručenia: 09.12.2022
- Celková hodnota: 153,10 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť