Faktúra č. DFB/22/0262

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická
  • IČO: 37942484
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0262
  • Popis fakturovaného plnenia: toner CRG703 Premium
  • Dátum doručenia: 25.11.2022
  • Celková hodnota: 17,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 30.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť