DFB/22/0223 |
chip optickej jednotky pre Lexmark B2236dw |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
20,00 € |
11.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0262 |
toner CRG703 Premium |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
17,40 € |
25.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0264 |
toner pre tlačiareň Oki MC363 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
79,80 € |
29.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0283 |
toner |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
153,10 € |
09.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0001 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
229,27 € |
10.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0020 |
telefónne hovory za 2/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
149,00 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0041 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
147,50 € |
07.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0071 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
147,50 € |
06.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0091 |
|
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
147,50 € |
06.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0118 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
147,50 € |
07.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0143 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
147,50 € |
06.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0171 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
166,50 € |
08.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0188 |
telefónne hovory od 4.9. do 3.10.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
169,17 € |
06.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0219 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
166,52 € |
06.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0241 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
166,52 € |
07.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0273 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
166,50 € |
06.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0011 |
telefónne hovory za 12/2021 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
224,00 € |
25.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0154 |
23" LCD HP Compaq LA 2306x |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
NetStores s.r.o. |
27203026 |
|
113,39 € |
14.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0163 |
Lenovo ThinkStation |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
NetStores s.r.o. |
27203026 |
|
804,18 € |
03.08.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0009 |
vykonanie verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou „Projektová príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej, Družstevná 1474/19, |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MP Profit PB |
50068849 |
|
840,00 € |
20.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0007 |
prečistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MP KANAL service s. r. o. |
45965838 |
|
134,40 € |
18.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0004 |
prečistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MP KANAL service s. r. o. |
45965838 |
|
80,64 € |
13.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0029 |
lyžiarsky kurz |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MINILIGA TALENTOV, s.r.o |
45467196 |
|
5 100,00 € |
10.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0058 |
lyžiarsky kurz |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MINILIGA TALENTOV, s.r.o |
45467196 |
|
4 800,00 € |
28.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0059 |
lyžiarsky kurz |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MINILIGA TALENTOV, s.r.o |
45467196 |
|
1 880,00 € |
28.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0110 |
vstupenky na podujatie Štefan Štec a FAJTA dňa 11.6.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Mestské kultúrne stredisko Humenné |
00351865 |
|
195,00 € |
24.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0211 |
vstupenky na divadelné predstavenie SPEV KOHÚTA dňa 25.10.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Mestské kultúrne stredisko Humenné |
00351865 |
|
140,00 € |
29.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0210 |
vstupenky na divadelné predstavenie ALE, ALE PANI PLUKOVNÍKOVÁ dňa 18.10.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Mestské kultúrne stredisko Humenné |
00351865 |
|
220,00 € |
29.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0248 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
15,55 € |
10.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0019 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
30,13 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |