Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0223 chip optickej jednotky pre Lexmark B2236dw Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 20,00 € 11.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB/22/0262 toner CRG703 Premium Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 17,40 € 25.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFB/22/0264 toner pre tlačiareň Oki MC363 Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 79,80 € 29.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB/22/0283 toner Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 153,10 € 09.12.2022 13.12.2022 Faktúra
DFB/22/0001 telefónne hovory Stredná odborná škola technická 37942484 ORANGE 35697270 229,27 € 10.01.2022 14.01.2022 Faktúra
DFB/22/0020 telefónne hovory za 2/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 ORANGE 35697270 149,00 € 07.02.2022 10.02.2022 Faktúra
DFB/22/0041 telefónne hovory Stredná odborná škola technická 37942484 ORANGE 35697270 147,50 € 07.03.2022 09.03.2022 Faktúra
DFB/22/0071 telefónne hovory Stredná odborná škola technická 37942484 ORANGE 35697270 147,50 € 06.04.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB/22/0091 Stredná odborná škola technická 37942484 ORANGE 35697270 147,50 € 06.05.2022 12.05.2022 Faktúra
DFB/22/0118 telefónne hovory Stredná odborná škola technická 37942484 ORANGE 35697270 147,50 € 07.06.2022 14.06.2022 Faktúra
DFB/22/0143 telefónne hovory Stredná odborná škola technická 37942484 ORANGE 35697270 147,50 € 06.07.2022 12.07.2022 Faktúra
DFB/22/0171 telefónne hovory Stredná odborná škola technická 37942484 ORANGE 35697270 166,50 € 08.08.2022 12.08.2022 Faktúra
DFB/22/0188 telefónne hovory od 4.9. do 3.10.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 ORANGE 35697270 169,17 € 06.09.2022 07.09.2022 Faktúra
DFB/22/0219 telefónne hovory Stredná odborná škola technická 37942484 ORANGE 35697270 166,52 € 06.10.2022 08.10.2022 Faktúra
DFB/22/0241 telefónne hovory Stredná odborná škola technická 37942484 ORANGE 35697270 166,52 € 07.11.2022 11.11.2022 Faktúra
DFB/22/0273 telefónne hovory Stredná odborná škola technická 37942484 ORANGE 35697270 166,50 € 06.12.2022 08.12.2022 Faktúra
DFB/22/0011 telefónne hovory za 12/2021 Stredná odborná škola technická 37942484 O2 Slovakia 35848863 224,00 € 25.01.2022 01.02.2022 Faktúra
DFB/22/0154 23" LCD HP Compaq LA 2306x Stredná odborná škola technická 37942484 NetStores s.r.o. 27203026 113,39 € 14.07.2022 15.07.2022 Faktúra
DFB/22/0163 Lenovo ThinkStation Stredná odborná škola technická 37942484 NetStores s.r.o. 27203026 804,18 € 03.08.2022 04.08.2022 Faktúra
DFB/22/0009 vykonanie verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou „Projektová príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej, Družstevná 1474/19, Stredná odborná škola technická 37942484 MP Profit PB 50068849 840,00 € 20.01.2022 10.02.2022 Faktúra
DFB/22/0007 prečistenie kanalizácie Stredná odborná škola technická 37942484 MP KANAL service s. r. o. 45965838 134,40 € 18.01.2022 24.01.2022 Faktúra
DFB/22/0004 prečistenie kanalizácie Stredná odborná škola technická 37942484 MP KANAL service s. r. o. 45965838 80,64 € 13.01.2022 24.01.2022 Faktúra
DFB/22/0029 lyžiarsky kurz Stredná odborná škola technická 37942484 MINILIGA TALENTOV, s.r.o 45467196 5 100,00 € 10.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFB/22/0058 lyžiarsky kurz Stredná odborná škola technická 37942484 MINILIGA TALENTOV, s.r.o 45467196 4 800,00 € 28.03.2022 28.03.2022 Faktúra
DFB/22/0059 lyžiarsky kurz Stredná odborná škola technická 37942484 MINILIGA TALENTOV, s.r.o 45467196 1 880,00 € 28.03.2022 28.03.2022 Faktúra
DFB/22/0110 vstupenky na podujatie Štefan Štec a FAJTA dňa 11.6.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Mestské kultúrne stredisko Humenné 00351865 195,00 € 24.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB/22/0211 vstupenky na divadelné predstavenie SPEV KOHÚTA dňa 25.10.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Mestské kultúrne stredisko Humenné 00351865 140,00 € 29.09.2022 07.10.2022 Faktúra
DFB/22/0210 vstupenky na divadelné predstavenie ALE, ALE PANI PLUKOVNÍKOVÁ dňa 18.10.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Mestské kultúrne stredisko Humenné 00351865 220,00 € 29.09.2022 07.10.2022 Faktúra
DFB/21/0248 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 15,55 € 10.01.2022 14.01.2022 Faktúra
DFB/22/0019 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 30,13 € 07.02.2022 10.02.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »