Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR


Informácie
  • Názov: Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR
  • IČO: 40322840
  • Adresa: Mierová 30, 06401 STARÁ ĽUBOVŇA

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
45210712 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 582,05 € 29.10.2021 22.11.2021 Faktúra
45210780 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 292,38 € 29.11.2021 09.12.2021 Faktúra
45210845 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 293,95 € 15.12.2021 21.12.2021 Faktúra
45210881 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 275,36 € 21.12.2021 25.12.2021 Faktúra
45220014 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 160,70 € 19.01.2022 15.02.2022 Faktúra
45220049 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 1 025,76 € 31.01.2022 22.03.2022 Faktúra
45220111 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 299,90 € 28.02.2022 01.04.2022 Faktúra
45220110 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 276,00 € 28.02.2022 01.04.2022 Faktúra
45220109 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 245,40 € 28.02.2022 01.04.2022 Faktúra
45220178 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 191,66 € 31.03.2022 02.05.2022 Faktúra
45220173 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 281,50 € 31.03.2022 02.05.2022 Faktúra
45220212 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 187,40 € 20.03.2022 10.05.2022 Faktúra
45220219 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 246,70 € 25.04.2022 18.05.2022 Faktúra
45220243 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 140,40 € 30.04.2022 27.05.2022 Faktúra
45230500 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 207,50 € 26.09.2023 02.10.2023 Faktúra
45210390 ND + reflex.vesta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 155,16 € 30.06.2021 28.07.2021 Faktúra
45220344 ND - olejová hadica Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 10,00 € 13.06.2022 30.06.2022 Faktúra
0017-45/2021 ND a špeciálne kvapaliny Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 280,90 € 21.01.2021 02.02.2021 Ing. Jozef Kosturko oblastný riaditeľ Objednávka
45220138 ND na KOS 18-01 s SL503BP Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 298,40 € 24.03.2022 19.04.2022 Faktúra
0192-45/2023 ND na SL 343 AB a SL 102 BY Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 16,50 € 23.10.2023 07.11.2023 Ing. Jozef Kosturko oblastný riaditeľ Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »