ŠTÝL - IVANOV s.r.o.
Informácie
- Názov: ŠTÝL - IVANOV s.r.o.
- IČO: 36498548
- Adresa: Vyšný Kazimír 23, 094 09 Vyšný Kazimír
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48230402 | Akumulátor | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | 36498548 | 110,58 € | 22.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
48230308 | Akumulátor | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | 36498548 | 110,58 € | 12.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
48230142 | Značkovacie koliesko | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | 36498548 | 98,00 € | 02.05.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
47230858 | r. 2 akumulátor | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | 36498548 | 713,88 € | 29.12.2023 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
47230760 | Akumulátor | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | 36498548 | 237,96 € | 24.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
47230551 | ND krovinorez | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | 36498548 | 162,78 € | 23.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
47230513 | Akumulátor | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | 36498548 | 215,66 € | 10.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
47230350 | ND - žacie hlavy a cievky | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | 36498548 | 294,00 € | 29.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
47230349 | Obojramenný popruh ku krovinorezu | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | 36498548 | 319,98 € | 29.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
47230348 | Špeciálne oleje a mazivá | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | 36498548 | 415,68 € | 29.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
47230151 | pilnik plochy | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | 36498548 | 61,38 € | 12.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
47230131 | vodiace lišty a pilníky | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | 36498548 | 240,38 € | 31.03.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
47220699 | Akumulátory | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | 36498548 | 1 000,80 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
47220614 | Akumulátor | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | 36498548 | 86,40 € | 23.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
47220599 | ND na vyvetvovaciu pílu | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | 36498548 | 307,90 € | 07.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
47220577 | ND a reťazce na motorovú pílu | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | 36498548 | 487,04 € | 28.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
47220500 | Elektrické ručné náradie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | 36498548 | 1 348,68 € | 30.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
47220370 | Servis Dolmar PS4605 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | 36498548 | 82,93 € | 28.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
47220292 | ND -píla na asfalt DISTAR | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | 36498548 | 121,10 € | 29.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
47220291 | ND na krovinorezy | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | 36498548 | 437,96 € | 29.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra |