Faktúra č. 47230513

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 47230513
  • Popis fakturovaného plnenia: Akumulátor
  • Dátum doručenia: 10.08.2023
  • Celková hodnota: 215,66 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 070-1000/063ZNH/2023
  • Identifikácia objednávky: 0188-47/2023
  • Dátum zverejnenia: 03.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0188-47/2023 akumulátor TURBO Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ŠTÝL - IVANOV s.r.o. 36498548 215,66 € 07.08.2023 09.08.2023 Ing. Michal Švábik vedúci dopravy a dielne Objednávka
Tlačiť