EUROVIA SK, a.s.
Informácie
- Názov: EUROVIA SK, a.s.
- IČO: 31651518
- Adresa: Osloboditeľov 66, 040 01 KOŠICE
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42250325 | Asfaltový betón ACO 11 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 14 957,91 € | 20.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
41250332 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 097,15 € | 30.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
47250284 | katión aktívna emulzia | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 6 199,20 € | 02.07.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
44250700 | emulzia, drva 2/5 Lipany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 10 243,32 € | 30.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
41250331 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 6 645,08 € | 30.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
42250369 | Kation emulzia,kamenivo fr.2/5 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 7 318,50 € | 04.07.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
46240003 | Asfaltová zmes aplikovaná za studena - Canader | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 496,00 € | 08.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
43240009 | Asfaltová zmes | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 496,00 € | 09.01.2024 | 26.01.2024 | Faktúra | |||||
47240009 | Asfaltová zmes aplikovaná za studena | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 496,00 € | 23.01.2024 | 31.01.2024 | Faktúra | |||||
45240191 | D0887 Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3138 Malý Lipník - Legnava | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 213 654,42 € | 25.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
41240207 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 283,00 € | 30.04.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | |||||
41240208 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 433,00 € | 30.04.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
42240245 | Asfaltový betón ACO 11 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 6 450,16 € | 13.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
41240251 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 29 704,50 € | 21.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
41240252 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 3 556,50 € | 21.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
41240253 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 557,50 € | 21.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
41240274 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 17 307,00 € | 31.05.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
41240275 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 5 463,00 € | 31.05.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
41240276 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 5 724,00 € | 31.05.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
42240279 | Asfaltový betón ACO 11 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 12 361,30 € | 27.05.2024 | 26.06.2024 | Faktúra |