EUROVIA SK, a.s.


Informácie
  • Názov: EUROVIA SK, a.s.
  • IČO: 31651518
  • Adresa: Osloboditeľov 66, 040 01 KOŠICE

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
45250675 Asfaltový betón - obrusné vrstvy - Jezersko, Lechnica, Veľká Franková Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EUROVIA SK, a.s. 31651518 45 802,60 € 19.11.2025 08.12.2025 Faktúra
43251114 Asfaltový betón ACo 11 II Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EUROVIA SK, a.s. 31651518 35 656,90 € 24.11.2025 08.12.2025 Faktúra
45250674 Asfaltový betón - obrusné vrstvy - Jezersko, Veľká Franková Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EUROVIA SK, a.s. 31651518 31 681,43 € 19.11.2025 08.12.2025 Faktúra
48250429 P116 Stavebné práce Elim.BR na ceste III/3491 Kľuš.Zábava - Hertník Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EUROVIA SK, a.s. 31651518 12 282,31 € 27.10.2025 08.12.2025 Faktúra
43251092 Asfaltový betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EUROVIA SK, a.s. 31651518 59 449,84 € 20.11.2025 08.12.2025 Faktúra
42250716 D1011 - Stabilizácia zosuvu na ceste II/575 za obcou Palota II.etapa Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EUROVIA SK, a.s. 31651518 192 135,84 € 19.11.2025 16.12.2025 Faktúra
41250718 asfaltový betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EUROVIA SK, a.s. 31651518 32 550,90 € 27.11.2025 17.12.2025 Faktúra
45250676 Asfaltový betón - Malý Lipník, obrusné vrstvy - Lechnica Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EUROVIA SK, a.s. 31651518 122 249,80 € 19.11.2025 17.12.2025 Faktúra
44251405 D1041-rekonštr.mosta M6295 III/3445-005 most cez bezmenný potok v obci Petrovany Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EUROVIA SK, a.s. 31651518 139 062,39 € 08.12.2025 23.12.2025 Faktúra
44251404 D1040-rekonštr.mosta M7234 III/3445-004 most cez bezmenný potok v obci Petrovany Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EUROVIA SK, a.s. 31651518 115 920,46 € 08.12.2025 23.12.2025 Faktúra
41250701 Stabilizácia zosuvov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EUROVIA SK, a.s. 31651518 408 952,88 € 19.11.2025 23.12.2025 Faktúra
44251403 D1039-rekonštr.mosta M5863 III/3445-003 most cez Petroviansky potok v obci Petrovany Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EUROVIA SK, a.s. 31651518 54 419,27 € 08.12.2025 23.12.2025 Faktúra
43251229 Asfaltový betón ACo 11 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EUROVIA SK, a.s. 31651518 6 716,85 € 12.12.2025 29.12.2025 Faktúra
46250709 Asfaltový betón ACo 11 - (2 144,06 t 45-46. k.t. - Asfaltérska čata - III/3555 Roztoky, Obec Roztoky ) Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EUROVIA SK, a.s. 31651518 192 963,42 € 26.11.2025 31.12.2025 Faktúra
41250779 oprava cesty Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EUROVIA SK, a.s. 31651518 52 098,58 € 12.12.2025 31.12.2025 Faktúra
48250449 Stavebné práce 1.7.2025-28.10.2025 Prevencie rizík prír.katastrof UA Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EUROVIA SK, a.s. 31651518 346 876,11 € 13.11.2025 05.01.2026 Faktúra
46240003 Asfaltová zmes aplikovaná za studena - Canader Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EUROVIA SK, a.s. 31651518 2 496,00 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
43240009 Asfaltová zmes Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EUROVIA SK, a.s. 31651518 2 496,00 € 09.01.2024 26.01.2024 Faktúra
47240009 Asfaltová zmes aplikovaná za studena Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EUROVIA SK, a.s. 31651518 2 496,00 € 23.01.2024 31.01.2024 Faktúra
45240191 D0887 Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3138 Malý Lipník - Legnava Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EUROVIA SK, a.s. 31651518 213 654,42 € 25.04.2024 27.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »