Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0144 FA za prevádzkové náklady za september 2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 1 710,00 € 07.09.2023 26.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0148 FA za poplatok za doménu - astrokolonica.sk Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Webglobe, a.s. 52486567 15,54 € 14.09.2023 27.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0150 FA za nákup stavebného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SUPTRANS G.T.M. 36490580 163,60 € 14.09.2023 27.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0147 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 14.09.2023 27.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0149 FA za pranie prádla Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 130,80 € 14.09.2023 27.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0152 FA za mobil. paušály Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 75,50 € 26.09.2023 28.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0153 FA za nákup pracovného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SAVKY Stakčín, s.r.o. 55484832 95,95 € 27.09.2023 28.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0154 FA za nákup napájacich zdrojov BRESSER 100W v rámci projektu MŽP Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 OPTINO s. r. o. 52066657 338,00 € 27.09.2023 28.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0151 FA za elektrickú energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 463,64 € 20.09.2023 28.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFK/23/0006 FA za stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č. 1/vh/_csw/2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KG-STAV GROUP s.r.o. 50180746 9 077,44 € 04.09.2023 03.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0155 FA za spracovanie a administráciu projektových dát v rámci projektu CSW Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AstroTech KFT 0309125291 672,00 € 22.09.2023 04.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0156 FA za propagačnú kamppaň a grafický návrh propagačných materiálov v rámci projektu CSW Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 TURKULA - Karolina Kiwior 7381974084 1 800,00 € 22.09.2023 04.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0138 FA za zhotovenie drevenej informačnej tabule v rámci projektu CSW Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 TURKULA - Karolina Kiwior 7381974084 560,00 € 14.09.2023 04.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0157 FA za nákup detekčnej a meracej techniky s príslušenstvom v rámci projektu CSW Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ATRIS 17079241 4 297,20 € 14.09.2023 04.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0158 FA za projektovú dokumentáciu preložky NN vedenia Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 EL PRO KAN, s. r. o. 44104944 1 560,00 € 29.09.2023 05.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFK/23/0007 FA za stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č. 1/vh_csw/2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KG-STAV GROUP s.r.o. 50180746 14 237,65 € 28.09.2023 05.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0183 FA za nové verzie MAGMA Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 12.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFK/23/0008 FA za stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č.1/vh_csw/2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KG-STAV GROUP s.r.o. 50180746 94 920,00 € 10.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0184 FA za tlač propagačných materiálov v rámci projektu "Vesmírny maratón" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 WM Agentúra, s.r.o. 50469665 32,04 € 13.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0164 FA za tlač propagačného materiálu v rámci projektu "Vesmírny maratón" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 WM Agentúra, s.r.o. 50469665 60,00 € 13.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0159 FA za výrobu pečiatky v rámci projektu MŽP Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 22,50 € 11.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0160 FA za pranie prádla Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 139,74 € 11.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0161 FA za bezp. SIM - AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Jablontron Slovakia, s.r.o. 31645976 21,10 € 11.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0163 FA za telef. hovory AO a VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,27 € 11.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0162 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 11.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0180 FA za stravné lístky Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 265,24 € 06.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0182 FA za servisné práce za 4.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASSECO SOLUTIONS, a.s., 00602311 387,14 € 09.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0178 FA za stavebné práce v rámci projektu CSW Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KG-STAV GROUP s.r.o. 50180746 8 073,58 € 05.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0181 FA za začatie procesu VO - "požiarna stena" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT 44658711 170,00 € 06.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0179 FA za vykonanie procesu VO a prieskumu trhu v rámci projektu CSW Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT 44658711 1 169,73 € 06.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »