Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0184 FA za telef. hovory Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 12.10.2022 06.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0215 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 01.12.2022 16.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0236 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 16.12.2022 27.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0040 FA za nákup súčiastky do PC Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 40,90 € 18.03.2022 28.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0044 FA za nákup procesora do PC Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 105,87 € 23.03.2022 29.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0248 FA za nákup IT techniky a tonerov na VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 837,65 € 23.12.2022 28.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0128 FA za nákup optickej lavice so zdrojom svetla pre astronomický krúžok Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MELÓ-DIÁK Slovakia s.r.o. 36200701 1 111,80 € 19.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0065 FA za nákup rýchlovarnej kanvice na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ANDREA SHOP, s.r.o. 36277151 28,85 € 04.05.2022 17.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0230 FA za nákup kancelárskeho nábytku na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 DECODOM, spol. s r.o. 36305073 1 214,51 € 14.12.2022 20.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0010 FA za nové verzie za 1.Q.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 17.01.2022 01.02.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0047 FA za systémovú podporu za 1.Q.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 05.04.2022 26.04.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0058 FA za nové verzie za 2.Q.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 11.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0111 FA za systémovú podporu za 2.Q.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 12.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0109 FA za nové verizie za 3.Q. 2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 11.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0193 FA za systémovú podporu za 4.Q. 2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 20.10.2022 06.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0187 FA za nové verzie za 4.Q.,2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 12.10.2022 07.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0237 FA za systémovu podporu za 4.Q.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 19.12.2022 27.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0063 FA za nákup čistiaceho materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KRIDLA s.r.o. 36466778 54,73 € 27.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0137 FA za nákup čistiacich potrieb na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KRIDLA s.r.o. 36466778 68,05 € 04.08.2022 30.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0198 FA za nákup kancelárskych potrieb na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KRIDLA s.r.o. 36466778 62,47 € 26.10.2022 07.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0256 FA za nákup čistiacich potrieb na AO a VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KRIDLA s.r.o. 36466778 358,87 € 29.12.2022 30.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0082 FA za nákup svahových tvárnic na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 STAVMAX Humenné, s. r. o. 36475823 34,80 € 26.05.2022 09.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0105 FA za nákup svahových tvárnic na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 STAVMAX Humenné, s. r. o. 36475823 14,20 € 30.06.2022 12.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0213 FA za ubytovanie v rámci projektu APVV na konferenciu KOLOS 2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 METRONEX, s.r.o. 36477109 1 360,00 € 02.11.2022 15.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0056 FA za pranie prádla na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 107,84 € 11.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0071 FA za pranie prádla na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 44,21 € 11.05.2022 17.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0092 FA za pranie prádla Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 33,75 € 09.06.2022 30.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0117 FA za pranie prádla Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 62,72 € 13.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0142 FA za pranie prádla Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 198,28 € 12.08.2022 30.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0161 FA za pranie prádla Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 244,93 € 13.09.2022 28.09.2022 Edita Macejková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »