Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0084 FA za nákup konštrukčného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 74,46 € 08.07.2021 22.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0106 FA za nákup konštrukčného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 80,98 € 04.08.2021 19.08.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0138 FA za nákup konštrukčného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 44,40 € 07.10.2021 19.10.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0163 FA za nákup konštrukčného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 80,35 € 08.11.2021 18.11.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0139 Fa za nákup sietí na okná na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Marián Klepco 40899501 90,00 € 11.10.2021 20.10.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0206 Fa za nákup sieti na okná na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Marián Klepco 40899501 90,00 € 30.12.2021 05.01.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0201 FA za nákup vertikálnych žalúzií na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MAHAGON 14296217 484,80 € 29.12.2021 05.01.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0016 FA za nákup kancelárskeho materiálu Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 74,08 € 27.01.2021 08.02.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0200 FA za nákup kancelárskeho materiálu Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 115,51 € 29.12.2021 05.01.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0011 FA za nákup pracovnej obuvi na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 19,96 € 19.01.2021 29.01.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0026 FA za nákup kalového čerpadla s príslušenstvom na AO na Kolonickom sedle Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 81,88 € 23.02.2021 08.03.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0097 FA za nákup drobného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 52,87 € 22.07.2021 27.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0128 FA za nákup vŕtačky a iného konšrukčného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 229,49 € 21.09.2021 22.09.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0175 FA za nákup pracovného občenia Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 57,44 € 23.11.2021 25.11.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0197 FA za nákup obalov na panely Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 108,34 € 29.12.2021 05.01.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0118 FA za nákup tonerov do tlačiarne na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LEDUM KAMARA SK s.r.o. 48158836 24,78 € 19.08.2021 26.08.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0099 FA za nákup čistiacich potrieb na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KRIDLA s.r.o. 36466778 66,34 € 28.07.2021 05.08.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0157 FA za nákup čistiacich prostriedkov na AO na Kolonickom sedle. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KRIDLA s.r.o. 36466778 92,83 € 02.11.2021 16.11.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0207 FA za nákup kancelárskeho materiálu na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KRIDLA s.r.o. 36466778 122,88 € 31.12.2021 05.01.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0098 FA za nákup záražiek do dvetí na AO na Kolonickom sedle. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KĽUČKA s.r.o. 46433996 24,60 € 16.07.2021 27.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0059 FA za nákup elektroinštalačného materiálu na AO na Kolonické sedlo Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 JOZEF FERKO AV - EL mak. 34290630 57,71 € 18.05.2021 19.05.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0076 FA za nákup elektroinštalačného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 JOZEF FERKO AV - EL mak. 34290630 72,49 € 11.06.2021 09.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0005 FA za bezpečnostnú SIM na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Jablontron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 12.01.2021 28.01.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0040 FA za mesačný poplatok - bezpečnostná SIM na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Jablontron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 13.04.2021 07.05.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0093 FA za bezpečnostnú SIM Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Jablontron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 14.07.2021 22.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0142 FA za mesačný poplatok - bezpečnostá SIM Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Jablontron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 13.10.2021 20.10.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0156 FA za šitie návlekov na stoličky do planetária Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Iveta Gavaľová 35462353 377,00 € 29.10.2021 12.11.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0167 FA za šitie návlekov na kreslá do planetária na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Iveta Gavaľová 35462353 464,00 € 09.11.2021 18.11.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0178 FA za došitie návlekov do planetária na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Iveta Gavaľová 35462353 261,00 € 02.12.2021 15.12.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0027 FA za nákup odvlhčovača na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Internet Mall Slovakia, s.ro. 35950226 139,60 € 16.02.2021 09.03.2021 Edita Macejková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »