Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0040 FA za mobil. paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 62,09 € 24.03.2023 06.04.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0060 FA za mobil. paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 63,40 € 26.04.2023 15.05.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0101 FA za mobil. Paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 71,33 € 16.06.2023 23.06.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0124 FA za mesačný poplatok Paušál mobil - jún, júl Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 157,06 € 25.07.2023 27.07.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0139 FA za mesač. paušál mobil Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 87,41 € 23.08.2023 14.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0152 FA za mobil. paušály Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 75,50 € 26.09.2023 28.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0193 FA za mobil. Paušál - mesačný poplatok Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 68,58 € 24.10.2023 13.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0220 FA za mobil. paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 64,75 € 24.11.2023 28.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0245 FA za mes. popl. paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 63,83 € 27.12.2023 29.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0013 FA za nájom pozemku na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Pozemkové spoločenstvo Roveň 42380723 99,00 € 23.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0048 FA za výkon činnosti technika PO za 1.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., 36483923 60,00 € 11.04.2023 26.04.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0093 FA za revíziu hasiacich prístrojov na AO a VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., 36483923 138,20 € 12.06.2023 20.06.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0105 FA za výkon činnosti technika PO za 2.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., 36483923 60,00 € 29.06.2023 11.07.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0249 FA za činnosť technika PO za 4.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., 36483923 60,00 € 29.12.2023 04.01.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0072 FA za drevené plakety na súťaž "Vesmír očami detí" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Radoslav Čerňa 51282640 22,00 € 28.04.2023 15.05.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0071 FA za drevené plakety na súťaž "Vesmír očami detí" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Radoslav Čerňa 51282640 30,80 € 28.04.2023 15.05.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0070 FA za drevené plakety na súťaž "Vesmír očami detí" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Radoslav Čerňa 51282640 22,00 € 28.04.2023 15.05.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0039 FA za účtovnú publikáciu Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n. o. 37986635 47,00 € 24.03.2023 06.04.2023 Edita Macejková Faktúra
DFK/23/0011 FA za stavebné práce a materiál na základe Zmluvy o dielo v rámci projektu MŽP Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 REINTER s.r.o. 46005218 7 127,04 € 27.11.2023 18.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0153 FA za nákup pracovného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SAVKY Stakčín, s.r.o. 55484832 95,95 € 27.09.2023 28.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0172 FA za nákup konštrukčného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SAVKY Stakčín, s.r.o. 55484832 4,95 € 04.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0205 FA za nákup pracovného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SAVKY Stakčín, s.r.o. 55484832 29,80 € 07.11.2023 21.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0209 FA za realizáciu prednášky na Záverečnej konferencii projektu "CSW" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SEAK, s.r.o. 46150749 150,00 € 02.11.2023 22.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0219 FA za poskytnuté služby počas porady riaditeľov KO PSK Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 108,00 € 24.11.2023 28.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0009 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 56,15 € 12.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0008 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 12.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0022 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 13.02.2023 28.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0021 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 56,66 € 13.02.2023 28.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0035 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 57,17 € 13.03.2023 22.03.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0034 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 13.03.2023 22.03.2023 Edita Macejková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »