Faktúra č. DFB/23/0205

Obstarávateľ
  • Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
  • IČO: 37781421
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0205
  • Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup pracovného materiálu na AO
  • Dátum doručenia: 07.11.2023
  • Celková hodnota: 29,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/23/0083
  • Dátum zverejnenia: 21.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/23/0083 Objednávame si u Vás nákup materiálu podľa vlastného výberu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SAVKY Stakčín, s.r.o. 55484832 0,00 € 30.10.2023 21.11.2023 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
Tlačiť