DFK/23/0014 |
FA za stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č. 1/vh_csw/2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KG-STAV GROUP s.r.o. |
50180746 |
|
15 105,50 € |
24.11.2023 |
|
|
05.01.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0125 |
FA za nákup čistiacich prostriedkov na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
53,34 € |
27.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFK/23/0016 |
FA za nákup "Astronomickej techniky pre AO " v rámci projektu MŽP |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
42 816,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFK/23/0017 |
FA za nákup ekvatoriálnej montáže v rámci projektu MŽP |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
19 824,00 € |
14.12.2023 |
|
|
26.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0103 |
FA za čistenie komínov a dymovodu na AO na Kolonickom sedle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ladislav Peťo - KOMINÁRSTVO P&P |
50088858 |
|
69,60 € |
27.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0187 |
FA za nákup reproduktorov do prednáškovej auly - dotácia Úrad vlády |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LEPŠÍ ZVUK s.r.o. |
05555370 |
|
579,60 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0001 |
FA za nákup kancelárskeho materiálu na Vh |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
45,26 € |
04.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0104 |
FA za nákup kancelárskeho materiálu na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
51,05 € |
28.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0159 |
FA za výrobu pečiatky v rámci projektu MŽP |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
22,50 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0250 |
FA zá nákup kancelárskeho materiálu v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
519,80 € |
22.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0017 |
FA za nákup drobného tovaru na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
32,65 € |
06.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0061 |
FA za nákup silikónu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
6,50 € |
26.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0089 |
FA za nákup konštrukčného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
15,75 € |
05.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0106 |
FA za nákup konštrukčného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
5,45 € |
07.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0127 |
FA za nákup konštrukčného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
42,00 € |
07.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0223 |
FA za revitalizáciu prednáškovej miestnosti a obloženie komínov v rámci Úradu vlády SR |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Matej Babin OBERO |
47632763 |
|
9 220,80 € |
28.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0084 |
FA za nákup kancelárskej stoličky na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MERKURY SHOP |
51231735 |
|
139,00 € |
22.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0087 |
FA za nákup posteľného prádla na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MERKURY SHOP |
51231735 |
|
38,56 € |
05.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0229 |
FA za nákup kresiel - dotácia z Úradu vlády SR |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MERKURY SHOP |
51231735 |
|
448,20 € |
23.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0043 |
FA za nákup publikácii na súťaž "Čo vieš o hviezdach" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo Na korze |
52175707 |
|
91,00 € |
28.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0042 |
FA za nákup publikácií na súťaž "Čo vieš o hviezdach" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo Na korze |
52175707 |
|
82,50 € |
28.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0041 |
FA za nákup publikácii na súťaž "Čo vieš o hviezdach" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo Na korze |
52175707 |
|
247,50 € |
28.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0123 |
FA za nákup diaľkového ovládania na bránu na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MMS Slovakia s.r.o. |
50635859 |
|
19,90 € |
19.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0191 |
FA za prepravu účastníkov "Záverečnej konferencie - CSW" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MOTOCENTRUM SNINA, s.r.o. |
47416408 |
|
240,00 € |
19.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0137 |
FA za nákup skadaných papierových utierok na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Nikub s. r. o. |
53095511 |
|
99,00 € |
31.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0215 |
FA za prenájom sály na Záverečnú konferenciu - CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
OBEC Stakčín |
00323578 |
|
60,00 € |
22.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0154 |
FA za nákup napájacich zdrojov BRESSER 100W v rámci projektu MŽP |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
OPTINO s. r. o. |
52066657 |
|
338,00 € |
27.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0015 |
FA za mobil. paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
56,63 € |
26.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0026 |
FA za mobil. paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
59,06 € |
24.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0037 |
FA za mobil. paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
59,06 € |
14.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |