Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0139 FA za mesač. paušál mobil Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 87,41 € 23.08.2023 14.09.2023 Edita Macejková Faktúra
OB/23/0054 Objednávame si u Vás na základe Zmluvy č. 1/vh-CSW/2021 zhotovenie drevenej informačnej tabule v rámci projektu CSW. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 TURKULA - Karolina Kiwior 7381974084 0,00 € 01.09.2023 19.09.2023 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
DFB/23/0146 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 11.09.2023 26.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0145 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 55,48 € 11.09.2023 26.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0142 FA za SL a poštovné Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 180,24 € 07.09.2023 26.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0141 FA za reg. poplatok za doménu - astrokarpaty.net Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Webglobe, a.s. 52486567 11,88 € 05.09.2023 26.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0140 FA za mesačný poplatok za internet na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 05.09.2023 26.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0143 FA za nákup pracovného oblečenia na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topoľou 31700438 230,00 € 07.09.2023 26.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0144 FA za prevádzkové náklady za september 2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 1 710,00 € 07.09.2023 26.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0148 FA za poplatok za doménu - astrokolonica.sk Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Webglobe, a.s. 52486567 15,54 € 14.09.2023 27.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0150 FA za nákup stavebného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SUPTRANS G.T.M. 36490580 163,60 € 14.09.2023 27.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0147 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 14.09.2023 27.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0149 FA za pranie prádla Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 130,80 € 14.09.2023 27.09.2023 Edita Macejková Faktúra
OB/23/0056 Objednávame si u Vás napájací zdroj Bresser 100W prenosný - 2 ks v rámci projektu MŽP Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 OPTINO s. r. o. 52066657 0,00 € 01.09.2023 27.09.2023 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
OB/23/0057 Objednávame si u Vás nákup pracovného materiálu na AO na Kolonické sedlo podľa vlastného výberu Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SAVKY Stakčín, s.r.o. 55484832 0,00 € 01.09.2023 27.09.2023 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
DFB/23/0152 FA za mobil. paušály Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 75,50 € 26.09.2023 28.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0153 FA za nákup pracovného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SAVKY Stakčín, s.r.o. 55484832 95,95 € 27.09.2023 28.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0154 FA za nákup napájacich zdrojov BRESSER 100W v rámci projektu MŽP Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 OPTINO s. r. o. 52066657 338,00 € 27.09.2023 28.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0151 FA za elektrickú energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 463,64 € 20.09.2023 28.09.2023 Edita Macejková Faktúra
OB/23/0059 Objednávame si u Vás tovar v rámci projektu Carpathian Star Way - HUSKROUA/1901/6.1/0044 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ATRIS 17079241 0,00 € 25.09.2023 03.10.2023 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka