Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0124 FA za nákup ďalekohľadu Breser Astro 20x80 pre astronomický krúžok Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Alemat.cz, spol. s r.o. 28159233 154,93 € 18.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0077 FA za zhotovenie a úpavu fotografií Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Štefan Gojdič 46800921 150,00 € 23.05.2022 02.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0101 FA za prípravu a odovzdanie prezentácie na workshop KOLOFOTA 2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASTRODOM Robert Bury 6841000651 150,00 € 17.06.2022 01.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0157 FA za výmenu oleja a filtrov na služobnom vozidle FORD C-MAX Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 NEOCAR, s.r.o. 36504084 150,00 € 08.09.2022 28.09.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0062 FA za nákup kvetov a hliny na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ZASAS s.r.o. 43951651 149,00 € 19.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0252 FA za nákup programovateľnej zásuvkovej lišty v rámci projektu APVV Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. 28218434 145,48 € 28.12.2022 30.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0090 FA za výkon zodpovednej osoby GDPR Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 efective energy s.r.o. 43810187 142,56 € 08.06.2022 30.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0257 FA za nákup aku vŕtačky a rukavíc na AO a VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 140,79 € 29.12.2022 30.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0016 FA za nákup kancelárskeho materiálu Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 136,07 € 03.02.2022 21.02.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0047 FA za systémovú podporu za 1.Q.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 05.04.2022 26.04.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0111 FA za systémovú podporu za 2.Q.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 12.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0193 FA za systémovú podporu za 4.Q. 2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 20.10.2022 06.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0237 FA za systémovu podporu za 4.Q.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 19.12.2022 27.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0239 FA za nákup koberca na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Ivana Lepótová 41086864 134,40 € 20.12.2022 27.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0102 FA za nákup okrasných stromov na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ZASAS s.r.o. 43951651 131,50 € 24.06.2022 01.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0018 FA za nákup maliarského tovaru na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 130,34 € 09.02.2022 23.02.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0067 FA za nákup konštrukčného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 DREVONAX Humenné 43875921 123,90 € 04.05.2022 17.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0231 FA za nákup LED žiaroviek a trubíc na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LEDart s.r.o. 50020552 123,49 € 14.12.2022 20.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0049 FA za činnosť technika BOZP za 1.Q.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS 35462159 120,00 € 05.04.2022 26.04.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0118 FA za činnosť technika BOZP za 2.Q.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS 35462159 120,00 € 13.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »