Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0176 FA za nákup farby na prístrešok na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 19,20 € 05.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0250 FA zá nákup kancelárskeho materiálu v rámci projektu CSW Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 519,80 € 22.12.2023 05.01.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0001 FA za nákup kancelárskeho materiálu na Vh Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 45,26 € 04.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0104 FA za nákup kancelárskeho materiálu na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 51,05 € 28.06.2023 30.06.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0084 FA za nákup kancelárskej stoličky na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MERKURY SHOP 51231735 139,00 € 22.05.2023 14.06.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0089 FA za nákup konštrukčného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 15,75 € 05.06.2023 20.06.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0106 FA za nákup konštrukčného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 5,45 € 07.07.2023 19.07.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0127 FA za nákup konštrukčného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 42,00 € 07.08.2023 23.08.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0172 FA za nákup konštrukčného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SAVKY Stakčín, s.r.o. 55484832 4,95 € 04.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0229 FA za nákup kresiel - dotácia z Úradu vlády SR Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MERKURY SHOP 51231735 448,20 € 23.11.2023 18.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0111 FA za nákup maliarského materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 43,50 € 11.07.2023 19.07.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0117 FA za nákup maliarského materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SUPTRANS G.T.M. 36490580 25,25 € 17.07.2023 25.07.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0069 FA za nákup materiálu k vedomostnej súťaži "Vesmír očami detí" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO 32374232 124,13 € 28.04.2023 15.05.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0068 FA za nákup materiálu k vedomostnej súťaži "Vesmír očami detí" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO 32374232 104,30 € 28.04.2023 15.05.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0067 FA za nákup materiálu k vedomostnej súťaži "Vesmír očami detí" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO 32374232 110,76 € 28.04.2023 15.05.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0246 FA za nákup mini PC RASPBERRY s príslušenstvom v rámci projektu APVV Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. 28218434 481,00 € 27.12.2023 29.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0154 FA za nákup napájacich zdrojov BRESSER 100W v rámci projektu MŽP Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 OPTINO s. r. o. 52066657 338,00 € 27.09.2023 28.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0129 FA za nákup PC zostavy do prednáškovej miestnosti - Úrad vlády Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 996,90 € 08.08.2023 23.08.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0087 FA za nákup posteľného prádla na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MERKURY SHOP 51231735 38,56 € 05.06.2023 20.06.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0153 FA za nákup pracovného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SAVKY Stakčín, s.r.o. 55484832 95,95 € 27.09.2023 28.09.2023 Edita Macejková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »