DFB/22/0187 |
FA za nové verzie za 4.Q.,2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0237 |
FA za systémovu podporu za 4.Q.2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0010 |
FA za nové verzie za 1.Q.2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
17.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0047 |
FA za systémovú podporu za 1.Q.2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
05.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0058 |
FA za nové verzie za 2.Q.2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0111 |
FA za systémovú podporu za 2.Q.2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0109 |
FA za nové verizie za 3.Q. 2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0193 |
FA za systémovú podporu za 4.Q. 2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
20.10.2022 |
|
|
06.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/22/0018 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich potrieb na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
0,00 € |
25.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
DFB/22/0063 |
FA za nákup čistiaceho materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
54,73 € |
27.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/22/0053 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich potrieb na AO na Kolonické sedlo podľa vlastného výberu. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
0,00 € |
01.08.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
DFB/22/0137 |
FA za nákup čistiacich potrieb na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
68,05 € |
04.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/22/0085 |
Objednávame si u Vás nákup drobného materiálu na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
0,00 € |
24.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
DFB/22/0198 |
FA za nákup kancelárskych potrieb na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
62,47 € |
26.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/22/0124 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich potrieb podľa vlastného výberu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
0,00 € |
27.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
DFB/22/0256 |
FA za nákup čistiacich potrieb na AO a VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
358,87 € |
29.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/22/0026 |
Objednávame si u Vás nákup svahových tvárnic na AO na Kolonické sedlo - 12 ks. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
STAVMAX Humenné, s. r. o. |
36475823 |
|
0,00 € |
24.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
DFB/22/0082 |
FA za nákup svahových tvárnic na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
STAVMAX Humenné, s. r. o. |
36475823 |
|
34,80 € |
26.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/22/0036 |
objednávame si u Vás nákup svahových tvárnic na AO na kolonické sedlo |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
STAVMAX Humenné, s. r. o. |
36475823 |
|
0,00 € |
27.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
DFB/22/0105 |
FA za nákup svahových tvárnic na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
STAVMAX Humenné, s. r. o. |
36475823 |
|
14,20 € |
30.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |