Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0085 FA za elektrickú energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 270,25 € 24.05.2023 14.06.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0102 FA za elektrickú energiu AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 208,37 € 15.06.2023 27.06.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0116 FA za elektrickú energiu na AO za jún 2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 241,66 € 17.07.2023 25.07.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0130 FA za elektrickú energiu na AO na Kolonickom sedle. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 438,63 € 15.08.2023 23.08.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0151 FA za elektrickú energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 463,64 € 20.09.2023 28.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0168 Oprava fakturovaných údajov z vyúčtovacej faktúry č. 8419687989 za 04/2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 111,67 € 12.10.2023 20.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0167 Opravná faktúra za vyúčtovacie údaje z FA č. 8409947579 za 03/2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 122,11 € 12.10.2023 20.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0166 Opravná faktúra z vyúčtovacej faktúry č. 8405097841 za 02/2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 132,18 € 12.10.2023 20.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0165 Oprava fakturovaných údajov z FA č. 8422119838 za 01/2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 109,49 € 12.10.2023 20.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0192 FA za elektrickú energiu na AO na Kolonickom sedle 09/2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 288,86 € 20.10.2023 13.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0238 FA za elektrickú energiu AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 290,27 € 20.12.2023 26.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0221 FA za elektrickú energiu AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 506,06 € 24.11.2023 28.11.2023 Edita Macejková Faktúra
OB/23/0097 Objednávame si u Vás nákup CyberPower UT zásuvky - 3 ks v rámci projektu APVV Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Smart Computer, spol. s r.o. 31629881 0,00 € 19.12.2023 21.12.2023 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
DFB/23/0248 FA za nákup záložných zdrojov v rámci projektu APVV Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Smart Computer, spol. s r.o. 31629881 528,60 € 22.12.2023 29.12.2023 Edita Macejková Faktúra
OB/23/0028 Objednávame si u Vás kosenie prístupovej komunikácie k AO na Kolonickom sedle. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 0,00 € 17.05.2023 29.05.2023 Ing. Mária Kulanová riaditeľka Objednávka
DFB/23/0099 FA za kosbu prístupovej komunikácie na AO na Kolonickom sedle. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 28,48 € 20.06.2023 23.06.2023 Edita Macejková Faktúra
OB/23/0041 Objednávame si u Vás nákup drobného materiálu na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SUPTRANS G.T.M. 36490580 0,00 € 03.07.2023 14.07.2023 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
DFB/23/0117 FA za nákup maliarského materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SUPTRANS G.T.M. 36490580 25,25 € 17.07.2023 25.07.2023 Edita Macejková Faktúra
OB/23/0050 Objednávame si u Vás nákup drobného tovaru na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SUPTRANS G.T.M. 36490580 0,00 € 31.07.2023 16.08.2023 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
DFB/23/0135 Fa za nákup stavebného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SUPTRANS G.T.M. 36490580 5,10 € 17.08.2023 23.08.2023 Edita Macejková Faktúra