Pekáreň Hôrka, s.r.o.


Informácie
  • Názov: Pekáreň Hôrka, s.r.o.
  • IČO: 44559313
  • Adresa: Hôrka 8, 05912 Hôrka

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
88259/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 502,50 € 07.11.2025 18.11.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88266/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 503,81 € 14.11.2025 25.11.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88274/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 409,23 € 21.11.2025 28.11.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88280/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 407,73 € 28.11.2025 08.12.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88290/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 431,63 € 05.12.2025 12.12.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88307/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 534,08 € 16.12.2025 19.12.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88308/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 422,31 € 16.12.2025 19.12.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88010/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 306,53 € 16.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88019/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 460,12 € 23.01.2024 30.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88030/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 239,66 € 31.01.2024 06.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88029/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 339,59 € 30.01.2024 06.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88039/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 92,76 € 07.02.2024 14.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88046/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 354,28 € 13.02.2024 20.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88057/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 384,72 € 22.02.2024 28.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88060/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 499,55 € 29.02.2024 06.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88072/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 412,00 € 12.03.2024 20.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88078/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 351,25 € 20.03.2024 25.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88091/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 258,66 € 27.03.2024 06.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88092/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 228,17 € 27.03.2024 06.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88098/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 334,37 € 09.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »