Pekáreň Hôrka, s.r.o.
Informácie
- Názov: Pekáreň Hôrka, s.r.o.
- IČO: 44559313
- Adresa: Hôrka 8, 05912 Hôrka
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88209/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 653,95 € | 17.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88220/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 361,12 € | 26.09.2024 | 05.10.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88225/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 604,25 € | 30.09.2024 | 05.10.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88236/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 252,51 € | 09.10.2024 | 19.10.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88245/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 518,10 € | 17.10.2024 | 26.10.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88251/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 457,13 € | 22.10.2024 | 04.11.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88259/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 548,20 € | 28.10.2024 | 04.11.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88262/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 248,01 € | 29.10.2024 | 04.11.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88271/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 489,56 € | 13.11.2024 | 24.11.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88285/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 378,82 € | 22.11.2024 | 30.11.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88287/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 408,34 € | 26.11.2024 | 30.11.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88290/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 380,08 € | 29.11.2024 | 18.12.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88301/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 417,99 € | 10.12.2024 | 01.01.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88310/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 16,80 € | 18.12.2024 | 01.01.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88311/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 392,09 € | 18.12.2024 | 01.01.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88312/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 197,03 € | 18.12.2024 | 01.01.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88315/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 398,84 € | 19.12.2024 | 01.01.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88009/2023 | potraviny | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 333,83 € | 17.01.2023 | 20.01.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88019/2023 | potraviny | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 403,27 € | 25.01.2023 | 02.02.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88024/2023 | potraviny | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 205,65 € | 31.01.2023 | 08.02.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra |