Pekáreň Hôrka, s.r.o.
Informácie
- Názov: Pekáreň Hôrka, s.r.o.
- IČO: 44559313
- Adresa: Hôrka 8, 05912 Hôrka
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88138/2025 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 318,75 € | 27.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88139/2025 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 259,18 € | 27.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88148/2025 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 297,51 € | 30.05.2025 | 10.06.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88161/2025 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 283,82 € | 17.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88166/2025 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 300,49 € | 23.06.2025 | 30.06.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88170/2025 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 264,39 € | 26.06.2025 | 30.06.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88171/2025 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 562,75 € | 26.06.2025 | 30.06.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88010/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 306,53 € | 16.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88019/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 460,12 € | 23.01.2024 | 30.01.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88030/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 239,66 € | 31.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88029/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 339,59 € | 30.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88039/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 92,76 € | 07.02.2024 | 14.02.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88046/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 354,28 € | 13.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88057/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 384,72 € | 22.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88060/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 499,55 € | 29.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88072/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 412,00 € | 12.03.2024 | 20.03.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88078/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 351,25 € | 20.03.2024 | 25.03.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88091/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 258,66 € | 27.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88092/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 228,17 € | 27.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88098/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 334,37 € | 09.04.2024 | 18.04.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra |