Pekáreň Hôrka, s.r.o.
Informácie
- Názov: Pekáreň Hôrka, s.r.o.
- IČO: 44559313
- Adresa: Hôrka 8, 05912 Hôrka
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88057/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 384,72 € | 22.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88060/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 499,55 € | 29.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88072/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 412,00 € | 12.03.2024 | 20.03.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88078/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 351,25 € | 20.03.2024 | 25.03.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88091/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 258,66 € | 27.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88092/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 228,17 € | 27.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88098/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 334,37 € | 09.04.2024 | 18.04.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88107/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 344,18 € | 16.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88116/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 429,73 € | 23.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88124/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 407,59 € | 30.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88130/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 99,13 € | 07.05.2024 | 12.05.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88140/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 309,37 € | 15.05.2024 | 23.05.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88145/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 304,99 € | 20.05.2024 | 02.06.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88152/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 322,35 € | 28.05.2024 | 04.06.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88159/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 295,88 € | 31.05.2024 | 11.06.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88167/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 267,78 € | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88175/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 280,58 € | 18.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88181/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 252,42 € | 25.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88182/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 426,61 € | 25.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88201/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 391,55 € | 10.09.2024 | 18.09.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra |