Pekáreň Hôrka, s.r.o.


Informácie
  • Názov: Pekáreň Hôrka, s.r.o.
  • IČO: 44559313
  • Adresa: Hôrka 8, 05912 Hôrka

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
88086/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 478,08 € 31.03.2025 15.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88098/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 195,39 € 10.04.2025 16.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0004/25 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 28,36 € 31.03.2025 16.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0009/25 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 29,91 € 03.04.2025 16.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88104/2025 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 350,89 € 24.04.2025 29.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88108/2025 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 425,82 € 25.04.2025 29.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88112/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 218,77 € 02.05.2025 13.05.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88113/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 294,05 € 02.05.2025 13.05.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88126/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 63,32 € 14.05.2025 19.05.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88131/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 318,68 € 19.05.2025 27.05.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88138/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 318,75 € 27.05.2025 03.06.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88139/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 259,18 € 27.05.2025 03.06.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88148/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 297,51 € 30.05.2025 10.06.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88161/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 283,82 € 17.06.2025 25.06.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88166/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 300,49 € 23.06.2025 30.06.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88170/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 264,39 € 26.06.2025 30.06.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88171/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 562,75 € 26.06.2025 30.06.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88184/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 472,14 € 10.09.2025 19.09.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88197/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 810,83 € 19.09.2025 23.09.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88203/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 267,01 € 25.09.2025 30.09.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »