Pekáreň Hôrka, s.r.o.


Informácie
  • Názov: Pekáreň Hôrka, s.r.o.
  • IČO: 44559313
  • Adresa: Hôrka 8, 05912 Hôrka

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
88262/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 248,01 € 29.10.2024 04.11.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88259/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 548,20 € 28.10.2024 04.11.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88251/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 457,13 € 22.10.2024 04.11.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88245/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 518,10 € 17.10.2024 26.10.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88236/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 252,51 € 09.10.2024 19.10.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88225/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 604,25 € 30.09.2024 05.10.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88220/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 361,12 € 26.09.2024 05.10.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88209/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 653,95 € 17.09.2024 28.09.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88201/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 391,55 € 10.09.2024 18.09.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88182/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 426,61 € 25.06.2024 29.06.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88181/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 252,42 € 25.06.2024 29.06.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88175/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 280,58 € 18.06.2024 27.06.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88167/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 267,78 € 11.06.2024 19.06.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88159/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 295,88 € 31.05.2024 11.06.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88152/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 322,35 € 28.05.2024 04.06.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88145/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 304,99 € 20.05.2024 02.06.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88140/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 309,37 € 15.05.2024 23.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88130/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 99,13 € 07.05.2024 12.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88124/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 407,59 € 30.04.2024 12.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88116/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 429,73 € 23.04.2024 02.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
1 2 3 4 5 »