Pekáreň Hôrka, s.r.o.


Informácie
  • Názov: Pekáreň Hôrka, s.r.o.
  • IČO: 44559313
  • Adresa: Hôrka 8, 05912 Hôrka

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
88013/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 280,36 € 20.01.2025 28.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88019/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 444,34 € 23.01.2025 28.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88024/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 403,79 € 29.01.2025 06.02.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88030/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 354,95 € 31.01.2025 06.02.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88042/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 250,94 € 13.02.2025 19.02.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88046/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 540,79 € 24.02.2025 04.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88054/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 437,73 € 28.02.2025 06.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88062/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 449,77 € 12.03.2025 19.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88070/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 262,82 € 19.03.2025 24.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88079/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 411,79 € 27.03.2025 01.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88086/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 478,08 € 31.03.2025 15.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88098/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 195,39 € 10.04.2025 16.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0004/25 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 28,36 € 31.03.2025 16.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0009/25 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 29,91 € 03.04.2025 16.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88104/2025 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 350,89 € 24.04.2025 29.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88108/2025 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 425,82 € 25.04.2025 29.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88112/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 218,77 € 02.05.2025 13.05.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88113/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 294,05 € 02.05.2025 13.05.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88126/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 63,32 € 14.05.2025 19.05.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88131/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 318,68 € 19.05.2025 27.05.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »