Pekáreň Hôrka, s.r.o.


Informácie
  • Názov: Pekáreň Hôrka, s.r.o.
  • IČO: 44559313
  • Adresa: Hôrka 8, 05912 Hôrka

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
88011/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 180,84 € 13.01.2026 22.01.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88015/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 356,21 € 16.01.2026 22.01.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88029/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 248,93 € 23.01.2026 29.01.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88036/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 472,72 € 30.01.2026 06.02.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88046/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 185,59 € 06.02.2026 15.02.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88052/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 292,76 € 13.02.2026 20.02.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88063/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 341,28 € 20.02.2026 27.02.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88070/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 352,31 € 27.02.2026 04.03.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88082/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 332,80 € 13.03.2026 19.03.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88091/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 195,93 € 20.03.2026 27.03.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88013/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 280,36 € 20.01.2025 28.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88019/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 444,34 € 23.01.2025 28.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88024/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 403,79 € 29.01.2025 06.02.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88030/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 354,95 € 31.01.2025 06.02.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88042/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 250,94 € 13.02.2025 19.02.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88046/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 540,79 € 24.02.2025 04.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88054/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 437,73 € 28.02.2025 06.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88062/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 449,77 € 12.03.2025 19.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88070/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 262,82 € 19.03.2025 24.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88079/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 411,79 € 27.03.2025 01.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »