Velička, spol. s r.o.


Informácie
  • Názov: Velička, spol. s r.o.
  • IČO: 36461351
  • Adresa: Fraňa Kráľa 2064/48, 058 01 POPRAD

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
88016/2023 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 200,41 € 24.01.2023 02.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88029/2023 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 238,53 € 31.01.2023 08.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88026/2023 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 237,90 € 31.01.2023 08.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88039/2023 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 300,50 € 14.02.2023 22.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88047/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 250,68 € 21.02.2023 02.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88060/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 162,48 € 28.02.2023 07.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88056/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 82,88 € 28.02.2023 07.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88070/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 74,16 € 15.03.2023 21.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88078/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 69,79 € 21.03.2023 31.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88092/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 512,11 € 31.03.2023 09.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88090/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 280,48 € 30.03.2023 09.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88107/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 87,24 € 17.04.2023 26.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88116/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 289,13 € 26.04.2023 30.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
004/23 potraviny - croissant Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 87,30 € 04.05.2023 04.05.2023 Mgr. Mária Rošová riaditeľka Objednávka
88127/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 302,57 € 28.04.2023 10.05.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88126/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 99,13 € 28.04.2023 10.05.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0003/23 potraviny - croisant Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 43,62 € 11.05.2023 22.05.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88148/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 248,82 € 25.05.2023 02.06.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88146/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 87,24 € 23.05.2023 02.06.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88161/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 286,96 € 31.05.2023 12.06.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »