Velička, spol. s r.o.


Informácie
  • Názov: Velička, spol. s r.o.
  • IČO: 36461351
  • Adresa: Fraňa Kráľa 2064/48, 058 01 POPRAD

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
88155/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 258,41 € 12.06.2025 19.06.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88160/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 236,33 € 17.06.2025 25.06.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88169/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 500,74 € 26.06.2025 30.06.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88013/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 466,50 € 18.01.2024 25.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88031/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 332,91 € 31.01.2024 06.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88020/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 439,80 € 25.01.2024 06.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88041/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 154,91 € 08.02.2024 14.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88053/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 510,22 € 20.02.2024 28.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88061/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 214,09 € 29.02.2024 06.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88062/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 473,84 € 29.02.2024 11.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88077/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 560,74 € 19.03.2024 25.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88086/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 251,89 € 26.03.2024 30.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88093/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 708,41 € 27.03.2024 06.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88100/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 114,97 € 10.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88108/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 348,66 € 17.04.2024 25.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88117/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 362,45 € 24.04.2024 02.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88125/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 490,48 € 30.04.2024 12.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88135/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 143,96 € 10.05.2024 23.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88146/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 164,22 € 21.05.2024 02.06.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88157/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 294,62 € 30.05.2024 04.06.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »