Velička, spol. s r.o.


Informácie
  • Názov: Velička, spol. s r.o.
  • IČO: 36461351
  • Adresa: Fraňa Kráľa 2064/48, 058 01 POPRAD

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
88246/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 607,60 € 29.10.2025 07.11.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88254/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 409,35 € 06.11.2025 18.11.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88267/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 416,09 € 14.11.2025 25.11.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88271/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 196,84 € 20.11.2025 28.11.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88281/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 379,78 € 28.11.2025 08.12.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88289/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 472,36 € 05.12.2025 12.12.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88304/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 405,82 € 15.12.2025 19.12.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88305/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 519,50 € 15.12.2025 19.12.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88310/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 461,83 € 16.12.2025 19.12.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88013/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 466,50 € 18.01.2024 25.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88031/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 332,91 € 31.01.2024 06.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88020/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 439,80 € 25.01.2024 06.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88041/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 154,91 € 08.02.2024 14.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88053/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 510,22 € 20.02.2024 28.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88061/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 214,09 € 29.02.2024 06.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88062/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 473,84 € 29.02.2024 11.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88077/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 560,74 € 19.03.2024 25.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88086/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 251,89 € 26.03.2024 30.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88093/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 708,41 € 27.03.2024 06.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88100/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 114,97 € 10.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »