Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0017/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Daniela Kukurová 45401331 115,00 € 31.01.2024 01.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0041/24 aktualizácia publikácie Školská jedáleň Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. 35908718 49,20 € 27.02.2024 11.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0093/24 aktualizácia publikácie Školská jedáleň Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. 35908718 49,20 € 23.04.2024 28.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0006/24 archívne krabice 14 ks, nástenka, nástenný kalendár Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 60,86 € 10.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0025/24 čistiace prostriedky ši Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA 37112422 220,76 € 05.02.2024 10.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0085/24 darčekové poukážky - Deň učiteľov Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Forum Poprad, a.s. 36732117 100,00 € 10.04.2024 13.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0038/24 el. en. 01/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 461,50 € 16.02.2024 17.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0056/24 el. en. 02/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 199,21 € 15.03.2024 16.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0088/24 el. en. 03/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 175,27 € 12.04.2024 13.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0346/23 el. en. 12/23 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 2 859,98 € 15.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0036/24 elektroinštalačný materiál - žiarivky, žiarovky Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 NARVA B.E.L. Slovakia s.r.o. 31642454 120,41 € 13.02.2024 22.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0091/24 frézovanie pňov a výsadba 3 ks stĺpovitých hrabov obyčajných Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 QUERCUS - ARBOR s.r.o. 36610542 638,40 € 18.04.2024 28.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
8/002/2024 inventár do kuchyne ŠJ Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 1 261,09 € 15.03.2024 25.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0094/24 knihy pre odchádzajúcich maturantov Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Martinus, s.r.o. 45503249 81,27 € 24.04.2024 28.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0035/24 kontrola hasiacich prístrojov, hadicových zariadení, požiarných hadíc/hydrantov, oprava hasiacich prístrojov P6 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Martin Majerčák 45676178 342,50 € 12.02.2024 21.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0063/24 maliarske potreby Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatry Color, s.r.o. 36722952 62,45 € 19.03.2024 25.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0030/24 mobil riaditeľka a nočný 01/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 12,00 € 08.02.2024 15.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0052/24 mobil riaditeľka a nočný 02/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 12,00 € 08.03.2024 14.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0079/24 mobil riaditeľka a nočný 03/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 12,00 € 09.04.2024 13.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0345/23 mobil riaditeľka a nočný 12/23, splátka mobil 24/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 19,00 € 10.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88011/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 610,27 € 16.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88012/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 755,50 € 17.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88010/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 306,53 € 16.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88008/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 518,41 € 11.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88007/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 72,00 € 11.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88002/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 100,80 € 05.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88003/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 200,27 € 05.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88006/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 510,47 € 11.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88005/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 480,96 € 09.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88001/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 370,85 € 04.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »