Faktúra č. 0036/24

Obstarávateľ
  • Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
  • IČO: 36166952
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0036/24
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál - žiarivky, žiarovky
  • Dátum doručenia: 13.02.2024
  • Celková hodnota: 120,41 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 017/24
  • Dátum zverejnenia: 22.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
017/24 žiarivky 38ks, žiarovky 35 ks Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 NARVA B.E.L. Slovakia s.r.o. 31642454 130,81 € 05.02.2024 06.02.2024 Mgr. Mária Rošová riaditeľka Objednávka
Tlačiť