Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0001/24 Výkon zodpovednej osoby za 01/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 osobnyudaj.sk s.r.o. 50528041 55,20 € 02.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0001/24 poukážky k MDŽ Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Forum Poprad, a.s. 36732117 540,00 € 07.02.2024 15.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0002/24 outsourcing-zverejňovanie objednávok a faktúr 2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 03.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0003/24 správa PC staníc a servera 01/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 278,40 € 08.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0004/24 správa a údržba web stránky sipop.sk 01/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 60,00 € 08.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0005/24 servisné práce - program iSPIN 2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 08.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0006/24 archívne krabice 14 ks, nástenka, nástenný kalendár Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 60,86 € 10.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0007/24 optik internet 01/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 195,74 € 10.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0008/24 VUC NET 01/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 10.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0009/24 tel. šj 01/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 12,48 € 10.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0010/24 tel. ši 01/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 12,07 € 10.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0011/24 servis telefónnej ústredne 01/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 30,00 € 10.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0012/24 nové verzie program Magma 01-03/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 10.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0013/24 servisné práce - program iSPIN 01-03/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0014/24 plyn šj 01/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 231,00 € 23.01.2024 10.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0015/24 online školenie iSPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie 22.01.2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 25.01.2024 02.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0016/24 oprava plyn šj 2023 preplatok Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 -1 600,56 € 31.01.2024 10.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0017/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Daniela Kukurová 45401331 115,00 € 31.01.2024 01.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0018/24 plyn šj 02/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 231,00 € 01.02.2024 10.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0019/24 Výkon zodpovednej osoby za 02/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 osobnyudaj.sk s.r.o. 50528041 55,20 € 01.02.2024 10.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0020/24 online odborný seminár- Verejné obstarávanie pre začiatočníkov a mierne pokročilých 1.2.2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o. 50685406 98,00 € 01.02.2024 10.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0021/24 správa PC staníc a servera 02/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 278,40 € 05.02.2024 10.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0022/24 správa a údržba web stránky sipop.sk 02/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 60,00 € 05.02.2024 10.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0023/24 teplo 01/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 8 773,18 € 05.02.2024 10.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0024/24 voda 01/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 1 162,62 € 05.02.2024 10.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0025/24 čistiace prostriedky ši Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA 37112422 220,76 € 05.02.2024 10.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0026/24 odb. skúšky a prehliadky plyn. zariadení šj Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o. 47070838 154,80 € 06.02.2024 10.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0027/24 tel. ši 02/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 12,41 € 08.02.2024 15.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0028/24 VUC NET 02/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 08.02.2024 15.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0029/24 optik internet 02/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 195,74 € 08.02.2024 15.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »