Faktúra č. 0026/24

Obstarávateľ
  • Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
  • IČO: 36166952
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0026/24
  • Popis fakturovaného plnenia: odb. skúšky a prehliadky plyn. zariadení šj
  • Dátum doručenia: 06.02.2024
  • Celková hodnota: 154,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 010/24
  • Dátum zverejnenia: 10.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
010/24 odborná prehliadka plynových zariadení v kuchyni Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o. 47070838 154,80 € 24.01.2024 25.01.2024 Mgr. Mária Rošová riaditeľka Objednávka
Tlačiť