Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
88123/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 780,51 € 30.04.2024 12.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88129/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 197,39 € 06.05.2024 12.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88126/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 546,38 € 30.04.2024 12.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88131/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 34,20 € 07.05.2024 12.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88127/2024 nákup potravín - doplatok Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 1,29 € 30.04.2024 12.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0049/24 nastavenie školského rozhlasu Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 MK hlas, s. r. o. 45352305 75,00 € 08.03.2024 14.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0012/24 nové verzie program Magma 01-03/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 10.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0089/24 nové verzie program Magma 04-06/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.04.2024 20.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0039/24 občerstvenie na pracovnú poradu - Stretnutie riaditeľov 15.02.2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 BZ-SERVICE, s.r.o. 44228848 35,20 € 16.02.2024 22.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0026/24 odb. skúšky a prehliadky plyn. zariadení šj Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o. 47070838 154,80 € 06.02.2024 10.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0034/24 odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 01/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Brantner Poprad, s.r.o. 36444618 108,12 € 12.02.2024 15.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0087/24 odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 02/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Brantner Poprad, s.r.o. 36444618 156,12 € 11.04.2024 20.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0086/24 odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 03/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Brantner Poprad, s.r.o. 36444618 138,12 € 11.04.2024 20.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0344/23 odvoz odpadu 12/23 šj Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Brantner Poprad, s.r.o. 36444618 157,32 € 09.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0020/24 online odborný seminár- Verejné obstarávanie pre začiatočníkov a mierne pokročilých 1.2.2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o. 50685406 98,00 € 01.02.2024 10.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0015/24 online školenie iSPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie 22.01.2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 25.01.2024 02.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0060/24 oprava a údržba systému EPS, vkladacia lišta, doprava Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. 31687342 154,20 € 15.03.2024 25.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0033/24 oprava batérie, kotla, panvice a servis umývačky šj Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Gastroservis Tatry, s.r.o. 50759779 228,66 € 09.02.2024 15.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0108/24 oprava fotovoltického systému pre solárne panely Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 HERZ - JH s.r.o. 50314629 402,00 € 10.05.2024 15.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0037/24 oprava okna v žiackej izbe č. 514, oprava vchodových dverí do kuchyne Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 OknoRenova s. r. o. 55338437 98,00 € 15.02.2024 22.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0016/24 oprava plyn šj 2023 preplatok Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 -1 600,56 € 31.01.2024 10.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0048/24 oprava školského rozhlasu Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 MK hlas, s. r. o. 45352305 3 984,60 € 08.03.2024 14.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0068/24 oprava steny vrátnice Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 PROFI - spol., s.r.o. 36772194 3 532,00 € 03.04.2024 06.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0007/24 optik internet 01/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 195,74 € 10.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0029/24 optik internet 02/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 195,74 € 08.02.2024 15.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0050/24 optik internet 03/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 195,74 € 08.03.2024 14.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0080/24 optik internet 04/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 195,74 € 09.04.2024 13.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0104/24 optik internet 05/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 195,74 € 09.05.2024 15.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0002/24 outsourcing-zverejňovanie objednávok a faktúr 2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 03.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0014/24 plyn šj 01/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 231,00 € 23.01.2024 10.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »