Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
88051/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 366,97 € 16.02.2024 22.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88052/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 670,03 € 16.02.2024 22.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0037/24 oprava okna v žiackej izbe č. 514, oprava vchodových dverí do kuchyne Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 OknoRenova s. r. o. 55338437 98,00 € 15.02.2024 22.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88048/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 392,96 € 13.02.2024 20.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88047/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 1 367,78 € 13.02.2024 20.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88045/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 458,11 € 13.02.2024 20.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88046/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 354,28 € 13.02.2024 20.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0036/24 elektroinštalačný materiál - žiarivky, žiarovky Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 NARVA B.E.L. Slovakia s.r.o. 31642454 120,41 € 13.02.2024 22.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
019/24 revízna správa k FVE Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 PV Solarsys, s.r.o. 44294972 450,00 € 12.02.2024 13.02.2024 Mgr. Mária Rošová riaditeľka Objednávka
020/24 revízia a opravy hasiacich prístrojov, revízia požiarnych hydrantov Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Martin Majerčák 45676178 350,00 € 12.02.2024 13.02.2024 Mgr. Mária Rošová riaditeľka Objednávka
0034/24 odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 01/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Brantner Poprad, s.r.o. 36444618 108,12 € 12.02.2024 15.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88044/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 1 005,27 € 12.02.2024 20.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0035/24 kontrola hasiacich prístrojov, hadicových zariadení, požiarných hadíc/hydrantov, oprava hasiacich prístrojov P6 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Martin Majerčák 45676178 342,50 € 12.02.2024 21.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88043/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 297,34 € 09.02.2024 14.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88042/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 1 012,17 € 09.02.2024 14.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0033/24 oprava batérie, kotla, panvice a servis umývačky šj Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Gastroservis Tatry, s.r.o. 50759779 228,66 € 09.02.2024 15.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
018/24 oprava steny vrátnice Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 PROFI - spol., s.r.o. 36772194 3 532,00 € 08.02.2024 09.02.2024 Mgr. Mária Rošová riaditeľka Objednávka
88040/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 79,20 € 08.02.2024 14.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88041/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 154,91 € 08.02.2024 14.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0032/24 servis telefónnej ústredne 02/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 30,00 € 08.02.2024 15.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »