KRÍDLA s.r.o.


Informácie
  • Názov: KRÍDLA s.r.o.
  • IČO: 36466778
  • Adresa: Mierová 94, 066 01 HUMENNÉ

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0346 Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a OOPP, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 623,15 € 30.07.2021 18.08.2021 Faktúra
DFB/19/0097 Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 851,09 € 01.03.2019 15.03.2019 Faktúra
DFB/19/0144 Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 269,17 € 04.04.2019 11.04.2019 Faktúra
DFB/19/0244 Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 360,34 € 31.05.2019 15.06.2019 Faktúra
DFB/19/0431 Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 304,52 € 01.10.2019 17.10.2019 Faktúra
DFB/20/0512 Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 871,30 € 30.11.2020 21.01.2021 Faktúra
DFB/22/0085 Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 466,88 € 28.02.2022 16.03.2022 Faktúra
DFB/19/0344 Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 488,33 € 31.07.2019 22.08.2019 Faktúra
DFB/19/0529 Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 442,54 € 29.11.2019 13.12.2019 Faktúra
DFB/20/0039 Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 263,03 € 31.01.2020 21.02.2020 Faktúra
DFB/20/0184 Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 288,24 € 30.04.2020 16.05.2020 Faktúra
DFB/20/0368 Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 458,51 € 02.09.2020 12.09.2020 Faktúra
DFB/20/0420 Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 224,04 € 30.09.2020 17.10.2020 Faktúra
DFB/20/0466 Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 501,18 € 30.10.2020 14.11.2020 Faktúra
DFB/21/0281 Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 257,54 € 30.06.2021 16.07.2021 Faktúra
DFB/22/0142 Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 310,04 € 01.04.2022 21.04.2022 Faktúra
DFB/23/0595 Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 805,03 € 22.12.2023 02.01.2024 Faktúra
DFB/19/0486 Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a zmes do ostrekovačov Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 320,71 € 31.10.2019 14.11.2019 Faktúra
DFB/22/0047 Čistiace prostriedky,kancelársky materiál, ostatný materiál a destilovaná voda, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 167,06 € 31.01.2022 16.02.2022 Faktúra
DFB/21/0152 Čistiace prostriedky,kancelársky materiál, ostatný materiál a OOPP Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 792,62 € 09.04.2021 15.04.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »