Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0171 Umývacie a oplachové prostriedky, soľ tabletková Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 164,16 € 19.04.2023 27.04.2023 Faktúra
DFB/23/0498 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 165,64 € 02.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0343 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 166,27 € 26.07.2023 21.08.2023 Faktúra
DFB/23/0453 Odborná prehliadka, mazanie výťahu, zoradenie dverí a poučenie dozorcu výťahu Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Veronika Rusnačková - LIFTEX 17251605 167,72 € 05.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFB/23/0527 Elektroinštalačný materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 168,37 € 16.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0429 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.10.2023 - 03.12.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 170,62 € 26.09.2023 29.09.2023 Faktúra
DFB/23/0182 Mliečne výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Jozef Zavacký JES 10785370 171,46 € 27.04.2023 19.05.2023 Faktúra
DFB/23/0551 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 174,06 € 29.11.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/23/0403 Prečistenie odpadovej kanalizácie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Anton Firda 53116895 175,00 € 04.09.2023 20.09.2023 Faktúra
DFB/23/0542 Elektromontážne práce a revízia elektroinštalácie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ivan Ščerba - elektromontáže 50109529 175,00 € 24.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFB/23/0107 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 176,62 € 10.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB/23/0164 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 177,35 € 13.04.2023 20.04.2023 Faktúra
DFB/23/0392 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 179,15 € 30.08.2023 20.09.2023 Faktúra
DFB/23/0010 Služby za servis IT 01.01.2023 - 31.03.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 180,00 € 05.01.2023 20.01.2023 Faktúra
DFB/23/0247 Aroma lampy + návleky na matrac Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb 31946275 180,00 € 31.05.2023 22.06.2023 Faktúra
DFB/23/0326 Služby za servis IT 01.04.2023 - 30.06.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 180,00 € 13.07.2023 27.07.2023 Faktúra
DFB/23/0327 Služby za servis IT 01.07.2023 - 30.09.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 180,00 € 13.07.2023 21.08.2023 Faktúra
DFB/23/0517 Služby za servis IT 01.10.2023 - 31.12.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 180,00 € 13.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0458 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 181,48 € 06.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFB/23/0082 Mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 185,40 € 28.02.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB/23/0027 Služby k programu SAZA 01-06/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PROMYS soft, s.r.o. 36276847 187,20 € 18.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFB/23/0041 Mlieko a mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 188,35 € 31.01.2023 18.03.2023 Faktúra
DFB/23/0208 Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Jozef Zavacký JES 10785370 188,81 € 11.05.2023 25.05.2023 Faktúra
DFB/23/0592 Umývacie a oplachové prostriedky, soľ tabletková Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 189,12 € 21.12.2023 02.01.2024 Faktúra
DFB/23/0571 Náhradné diely - strúhač zeleniny + poštovné Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI 41231082 189,73 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/23/0140 Odborná prehliadka, mazanie výťahu, odstránenie skratu a zoradenie dverí Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Veronika Rusnačková - LIFTEX 17251605 191,96 € 31.03.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB/23/0024 Služby k programu KUCHYNA 01-06/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PROMYS soft, s.r.o. 36276847 194,40 € 16.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFB/23/0330 Služby k programu KUCHYNA 07-12/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PROMYS soft, s.r.o. 36276847 194,40 € 17.07.2023 27.07.2023 Faktúra
DFB/23/0528 OOPP pre vodiča + vazelina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 198,20 € 16.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0313 Kontrola a oprava HP, hydrantov a tlakové skúšky hadíc Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 198,60 € 04.07.2023 20.07.2023 Faktúra