Faktúra č. DFB/23/0171

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0171
  • Popis fakturovaného plnenia: Umývacie a oplachové prostriedky, soľ tabletková
  • Dátum doručenia: 19.04.2023
  • Celková hodnota: 164,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 19/2023
  • Dátum zverejnenia: 27.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
19/2023 Objednávame si u Vás servisnú prehliadku (kontrola zariadenia) sušičky prádla PRIMUS a prevádzkové náplne do umývačky riadu. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 0,00 € 16.03.2023 17.03.2023 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
Tlačiť