Faktúra č. DFB/23/0527

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0527
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 16.11.2023
  • Celková hodnota: 168,37 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 80/2023
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
80/2023 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 0,00 € 13.11.2023 14.11.2023 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
Tlačiť