Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0084 Zber a odvoz kuch. odpadu 2/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 ESPIK Group s.r.o. 46754768 38,40 € 28.02.2023 18.03.2023 Faktúra
DFB/23/0145 Zber a odvoz kuch. odpadu 3/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 ESPIK Group s.r.o. 46754768 38,40 € 03.04.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB/23/0192 Zber a odvoz kuch. odpadu 4/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 ESPIK Group s.r.o. 46754768 38,40 € 02.05.2023 20.05.2023 Faktúra
DFB/23/0243 Zber a odvoz kuch. odpadu 5/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 ESPIK Group s.r.o. 46754768 45,60 € 31.05.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0006 Oprava pohonu vstupnej brány HÖRMANN + doprava Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 STAPO, s.r.o. 46515356 66,00 € 04.01.2023 20.01.2023 Faktúra
DFB/23/0194 Samolepiaca bordúra + obrus Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 ANBA Plus spol. s r.o. 46458301 118,60 € 02.05.2023 19.05.2023 Faktúra
DFB/22/0591 Elektrina 12/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Energie2, a.s. 46113177 1 134,72 € 02.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFB/23/0357 Trezorový kľúč a el. zámok 12V s kolíkom CISA 15101000 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Michal Obšatník 46111310 84,90 € 31.07.2023 21.08.2023 Faktúra
DFB/23/0369 Ochranné pracovné pomôcky + postrekovače, granule a cievka Stihl Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Hattech, s.r.o. 45947503 85,08 € 09.08.2023 21.08.2023 Faktúra
DFB/23/0237 Pracovné náradie + olej Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Hattech, s.r.o. 45947503 36,07 € 31.05.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0531 Zdravotnícke pracovné odevy a obuv Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 MK DENT plus s.r.o. 45578427 2 684,54 € 16.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0575 Opravu mraziaceho boxu + cestovné náklady Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Jozef Balik 44697899 350,00 € 11.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFB/23/0059 Oprava mraziacej skrine Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Jozef Balik 44697899 846,75 € 07.02.2023 22.02.2023 Faktúra
DFB/23/0073 Oprava chladničky Gorenje R4141ANW Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Jozef Balik 44697899 150,00 € 20.02.2023 23.02.2023 Faktúra
DFB/23/0121 Servisná prehliadka sušičky prádla PRIMUS + cestovné Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 92,88 € 17.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFB/23/0171 Umývacie a oplachové prostriedky, soľ tabletková Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 164,16 € 19.04.2023 27.04.2023 Faktúra
DFB/23/0592 Umývacie a oplachové prostriedky, soľ tabletková Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 189,12 € 21.12.2023 02.01.2024 Faktúra
DFB/23/0573 Servisná prehliadka a oprava sušičky prádla PRIMUS + cestovné Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 374,40 € 07.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFB/23/0299 Ubytovacie a stravovacie služby Hotel Familia - pracovná porada štatutárov PSK Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GURMEN s.r.o 44025718 73,10 € 29.06.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB/23/0565 Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodného zariadenia budovy ZSS AKTIG a budovy garáži Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Ján Struňák 44014571 200,00 € 06.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFB/23/0538 Strúhač zeleniny s príslušenstvom Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI 41231082 1 698,80 € 23.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFB/23/0537 Dosky na krájanie, stôl s 2-drezom a vozíky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI 41231082 1 139,98 € 23.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFB/23/0571 Náhradné diely - strúhač zeleniny + poštovné Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI 41231082 189,73 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/23/0332 Overenie a kalibrácia váh a závaží Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 138,00 € 17.07.2023 21.08.2023 Faktúra
DFB/23/0354 Maliarsky a natieračský materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 G.B.KOLOR s.r.o. 36739871 44,11 € 31.07.2023 21.08.2023 Faktúra
DFB/23/0395 Farba Farmal PLUS 7 kg Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 G.B.KOLOR s.r.o. 36739871 11,52 € 31.08.2023 20.09.2023 Faktúra
DFB/23/0404 Žiarovka H4 12V 60/55W + servisné práce na vozidle RENAULT Trafic Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 AB AUTOSERVIS, spol. s r.o. 36739316 8,92 € 04.09.2023 20.09.2023 Faktúra
DFB/23/0067 Autobateria Bosch + servisné práce na vozidle MAZDA 3 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 AB AUTOSERVIS, spol. s r.o. 36739316 141,08 € 14.02.2023 23.02.2023 Faktúra
DFB/23/0132 Oprava MV RENAULT Trafic - PU č. 9571362719 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 AB AUTOSERVIS, spol. s r.o. 36739316 Iné 0,00 € 27.03.2023 09.05.2023 Faktúra
DFB/23/0519 Elektricky polohovateľná posteľ s hrazdou, hrazdičkou a antidekubitným matracom - 4 ks Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. 36679607 4 598,40 € 13.11.2023 22.11.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »