DFB/21/0153 |
Elektrina 3/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
879,41 € |
09.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0190 |
Elektrina 4/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
803,34 € |
07.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0530 |
Servisná prehliadka umývačky riadu + čistiace a oplachovacie prostriedky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
249,36 € |
24.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0503 |
Vstavané skrine 2 ks Drevonax |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
1 790,00 € |
05.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0521 |
Oprava dna vstavanej skrine 2 ks |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
70,00 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0546 |
Šatníkové úložné skrine Drevonax - 6 ks |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
2 944,80 € |
03.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0341 |
Prepravné služby - pristavenie a vývoz kontajnera, manipulácia a likvidácia stavebnej sute |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Patrik Fiala F-TRANS |
41580664 |
|
138,00 € |
29.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0273 |
Prepravné služby - pristavenie a vývoz kontajnera, manipulácia a likvidácia stavebnej sute |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Patrik Fiala F-TRANS |
41580664 |
|
126,00 € |
29.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0342 |
Inštalácia podlahových krytín v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Pavol Olexa |
41086465 |
|
450,22 € |
29.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0435 |
Maliarske a natieračské práce - kuchyňa |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Burda |
41083229 |
|
388,00 € |
27.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0415 |
Maliarske a natieračské práce - chodba, izba a spoločenská miestnosť |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Burda |
41083229 |
|
814,90 € |
14.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0585 |
Záclona ROVITE s olovkom 190 cm |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Tatiana Cichá |
40806944 |
|
996,00 € |
21.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0301 |
Váhy a závažia vrátane overenia |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
101,28 € |
07.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0294 |
Maliarsky sortiment |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
G.B.KOLOR s.r.o. |
36739871 |
|
88,66 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0338 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
G.B.KOLOR s.r.o. |
36739871 |
|
13,16 € |
28.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0448 |
Maliarsky sortiment |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
G.B.KOLOR s.r.o. |
36739871 |
|
52,73 € |
30.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0221 |
Maliarsky sortiment |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
G.B.KOLOR s.r.o. |
36739871 |
|
41,00 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0497 |
Oprava hygienického kresla Carino |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
422,34 € |
03.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0524 |
Kardiacké polohovacie kreslá Gavota F2-2P - 5 ks |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
4 170,00 € |
19.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0565 |
Prestieradla, uteráky, utierky a posteľná bielizeň |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
JMV AGR, s.r.o. |
36617822 |
|
1 880,00 € |
08.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0589 |
Posteľná bielizeň a prehozy na postele |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
JMV AGR, s.r.o. |
36617822 |
|
1 509,00 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0583 |
Rozšírenie licencie "ESET" zo 6 PC na 7 PC - 2 roky (17.12.2021 - 16.12.2023) |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
73,52 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0582 |
Notebook Lenovo V15 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
599,00 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0297 |
Tonery |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
185,90 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0296 |
Služby za servis IT 01.07.2021 - 30.09.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
180,00 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0495 |
Služby za servis IT 01.10.2021 - 31.12.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
180,00 € |
03.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0570 |
Tonery |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
163,00 € |
10.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0004 |
Služby za servis IT 01.01.2021 - 31.03.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
180,00 € |
04.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0058 |
PC zostava DELL |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
489,00 € |
08.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0042 |
PC zostava DELL |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
489,00 € |
29.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |