DFB/23/0507 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
1 037,31 € |
06.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0560 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
928,92 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0439 |
Ramienko výt. 18x210 mm vyhnuté ploché |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
30,40 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0529 |
Vodoinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
104,36 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0496 |
Vodoinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
78,67 € |
02.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0556 |
Vodoinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
2,19 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0036 |
Vodoinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
60,05 € |
26.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0135 |
Vodoinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
56,90 € |
28.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0195 |
Maliarsky a natieračský materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné |
34116125 |
|
139,98 € |
02.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0209 |
Maliarsky a natieračský materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné |
34116125 |
|
79,98 € |
12.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0467 |
Maliarsky a natieračský materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné |
34116125 |
|
117,64 € |
12.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0465 |
Oprava obytných priestorov v budove ZSS AKTIG |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stavebná činnosť Jozef Dzurenko |
34567011 |
|
1 639,94 € |
10.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0530 |
Pokládka podlahovej krytiny v budove Útulku, Kukučínova 1, Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stavebná činnosť Jozef Dzurenko |
34567011 |
|
2 817,25 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0218 |
Maliarske a natieračské práce - ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stavebná činnosť Jozef Dzurenko |
34567011 |
|
3 475,55 € |
16.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0570 |
Tlačiareň HP LASER JET Pro MFP 410 a mikrovlná rúra |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Hucová OPES |
34975993 |
|
720,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0313 |
Kontrola a oprava HP, hydrantov a tlakové skúšky hadíc |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
198,60 € |
04.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0352 |
Výkon činnosti technika PO 7/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
31.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0391 |
Výkon činnosti technika PO 8/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
28.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0447 |
Výkon činnosti technika PO 9/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0494 |
Výkon činnosti technika PO 10/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
30.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0550 |
Výkon činnosti technika PO 11/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0039 |
Výkon činnosti technika PO 1/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
30.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0083 |
Výkon činnosti technika PO 2/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
28.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0134 |
Výkon činnosti technika PO 3/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
28.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0188 |
Výkon činnosti technika PO 4/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
28.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0232 |
Výkon činnosti technika PO 5/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0297 |
Výkon činnosti technika PO 6/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
28.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0601 |
Výkon činnosti technika PO 12/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0360 |
Internet 08/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
01.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0409 |
Internet 09/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
06.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |