Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0120 PZP - MAZDA 3 - 01.04.2022 - 30.06.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 23,75 € 18.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFB/22/0119 HP - RENAULT Trafic 01.04.2022 - 30.06.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 106,61 € 18.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFB/22/0118 PZP - RENAULT Trafic 01.04.2022 - 30.06.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 28,75 € 18.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFB/22/0117 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.04.2022 - 30.06.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 243,27 € 18.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFB/22/0262 PZP - MAZDA 3 - 01.07.2022 - 30.09.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 23,75 € 15.06.2022 29.06.2022 Faktúra
DFB/22/0261 HP - MAZDA 3 - 01.07.2022 - 30.09.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 48,75 € 15.06.2022 29.06.2022 Faktúra
DFB/22/0260 HP - RENAULT Trafic 01.07.2022 - 30.09.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 106,61 € 15.06.2022 29.06.2022 Faktúra
DFB/22/0259 PZP - RENAULT Trafic 01.07.2022 - 30.09.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 28,75 € 15.06.2022 29.06.2022 Faktúra
DFB/22/0258 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.07.2022 - 30.09.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 243,27 € 15.06.2022 29.06.2022 Faktúra
DFB/22/0104 Verejná správa SR - ročný prístup Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 163,20 € 11.03.2022 17.03.2022 Faktúra
DFB/22/0185 Plášte jednorázové Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb 31946275 30,00 € 28.04.2022 02.05.2022 Faktúra
DFB/22/0554 Tlakomery, stolík nástrojový a stolíky lôžkové Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb 31946275 627,84 € 12.12.2022 27.12.2022 Faktúra
DFB/22/0281 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 649,04 € 30.06.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB/22/0340 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 531,86 € 03.08.2022 16.08.2022 Faktúra
DFB/22/0378 Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 874,55 € 31.08.2022 16.09.2022 Faktúra
DFB/22/0429 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 551,69 € 30.09.2022 17.10.2022 Faktúra
DFB/22/0485 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 783,18 € 31.10.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0532 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 537,94 € 02.12.2022 27.12.2022 Faktúra
DFB/21/0605 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 766,95 € 07.01.2022 17.01.2022 Faktúra
DFB/22/0059 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 685,93 € 07.02.2022 16.02.2022 Faktúra
DFB/22/0093 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 649,01 € 03.03.2022 16.03.2022 Faktúra
DFB/22/0161 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 464,53 € 07.04.2022 21.04.2022 Faktúra
DFB/22/0197 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 561,84 € 04.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB/22/0239 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 807,87 € 02.06.2022 13.06.2022 Faktúra
DFB/22/0538 Vianočný stromček + vianočné ozdoby Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Daniel Well 33846057 190,94 € 02.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFB/22/0026 Údržbárky materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 73,44 € 17.01.2022 21.01.2022 Faktúra
DFB/22/0069 Vodoinštalačný materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 27,94 € 15.02.2022 18.02.2022 Faktúra
DFB/22/0138 Vodoinštalačný materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 58,89 € 31.03.2022 21.04.2022 Faktúra
DFB/22/0234 Vodoinštalačný materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 70,20 € 31.05.2022 13.06.2022 Faktúra
DFB/22/0516 Stavebný materiál - rekonštrukcia v budove ZSS AKTIG Humenné Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné 34116125 455,70 € 22.11.2022 25.11.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »