Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0156 Mliečne a potravinárske výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 90,89 € 13.04.2021 28.05.2021 Faktúra
DFB/21/0171 Mliečne a potravinárske výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 125,97 € 27.04.2021 16.06.2021 Faktúra
DFB/21/0164 Potravinárske výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 313,24 € 21.04.2021 16.06.2021 Faktúra
DFB/21/0162 Mlieko a mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 124,32 € 20.04.2021 16.06.2021 Faktúra
DFB/21/0180 Mliečne a potravinárske výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 239,37 € 04.05.2021 17.06.2021 Faktúra
DFB/21/0194 Mlieko a mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 147,93 € 11.05.2021 22.06.2021 Faktúra
DFB/21/0198 Mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 49,56 € 13.05.2021 29.06.2021 Faktúra
DFB/21/0197 Potravinárske výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 796,02 € 12.05.2021 29.06.2021 Faktúra
DFB/21/0214 Vajcia M, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 29,90 € 26.05.2021 16.07.2021 Faktúra
DFB/21/0213 Mliečne výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 113,58 € 25.05.2021 16.07.2021 Faktúra
DFB/21/0556 Mlieko a mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 181,80 € 07.12.2021 17.01.2022 Faktúra
DFB/21/0555 Potravinárske výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 13,31 € 07.12.2021 17.01.2022 Faktúra
DFB/21/0550 Potravinárske výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 7,56 € 06.12.2021 17.01.2022 Faktúra
DFB/21/0547 Potravinárske výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 1 301,81 € 03.12.2021 17.01.2022 Faktúra
DFB/21/0575 Mlieko a mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 262,35 € 15.12.2021 21.01.2022 Faktúra
DFB/21/0587 Mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 121,97 € 21.12.2021 16.02.2022 Faktúra
DFB/21/0586 Potravinárske výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 40,12 € 21.12.2021 16.02.2022 Faktúra
DFB/21/0339 Nákup materiálu + namiešanie farieb - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IMPAKT, spol. s r.o. 36446653 102,76 € 28.07.2021 18.08.2021 Faktúra
DFB/21/0346 Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a OOPP, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 623,15 € 30.07.2021 18.08.2021 Faktúra
DFB/21/0403 Čistiace prostriedky a OOPP Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 82,12 € 07.09.2021 17.09.2021 Faktúra
DFB/21/0445 Čistiace prostriedky, kancelársky materiál a OOPP Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 502,19 € 30.09.2021 15.10.2021 Faktúra
DFB/21/0498 Čistiace prostriedky, kancelársky materiál a OOPP, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 600,10 € 03.11.2021 15.11.2021 Faktúra
DFB/21/0538 Čistiace prostriedky,kancelársky materiál, ostatný materiál, zmes do ostrekovačov a OOPP Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 361,49 € 30.11.2021 15.12.2021 Faktúra
DFB/21/0599 Čistiace a kancelárske prostriedky, OOPP, ostatný materiál, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 1 065,96 € 30.12.2021 17.01.2022 Faktúra
DFB/21/0047 Čistiace prostriedky,kancelársky materiál, ostatný materiál a OOPP, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 542,09 € 01.02.2021 18.02.2021 Faktúra
DFB/21/0082 Čistiace a kancelárske prostriedky, OOPP, ostatný materiál a zmes do ostrekovačov, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 665,27 € 01.03.2021 15.03.2021 Faktúra
DFB/21/0152 Čistiace prostriedky,kancelársky materiál, ostatný materiál a OOPP Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 792,62 € 09.04.2021 15.04.2021 Faktúra
DFB/21/0185 Čistiace prostriedky,kancelársky materiál, ostatný materiál, zmes do ostrekovačov a OOPP Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 402,20 € 04.05.2021 18.05.2021 Faktúra
DFB/21/0223 Čistiace a kancelárske prostriedky, OOPP, ostatný materiál, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 681,08 € 31.05.2021 17.06.2021 Faktúra
DFB/21/0281 Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 257,54 € 30.06.2021 16.07.2021 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »