Faktúra č. DFB/21/0223

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0223
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a kancelárske prostriedky, OOPP, ostatný materiál, centové vyrovnanie
  • Dátum doručenia: 31.05.2021
  • Celková hodnota: 681,08 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/2021
  • Dátum zverejnenia: 17.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/2021 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 0,00 € 04.05.2021 07.05.2021 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
Tlačiť