Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0388 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 268,92 € 27.08.2021 17.09.2021 Faktúra
DFB/21/0408 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 153,03 € 10.09.2021 21.09.2021 Faktúra
DFB/21/0438 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 94,51 € 27.09.2021 15.10.2021 Faktúra
DFB/21/0470 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 241,02 € 15.10.2021 28.10.2021 Faktúra
DFB/21/0485 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 154,79 € 27.10.2021 15.11.2021 Faktúra
DFB/21/0501 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 231,79 € 05.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFB/21/0539 Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 161,90 € 01.12.2021 15.12.2021 Faktúra
DFB/21/0324 Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INTERIÉR INVEST, s.r.o. 36190381 770,37 € 21.07.2021 29.07.2021 Faktúra
DFB/21/0356 Odber tepla 08/2021 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 300,00 € 05.08.2021 25.08.2021 Faktúra
DFB/21/0396 Odber tepla 09/2021 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 300,00 € 03.09.2021 17.09.2021 Faktúra
DFB/21/0450 Odber tepla 10/2021 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 300,00 € 01.10.2021 15.10.2021 Faktúra
DFB/21/0494 Odber tepla 11/2021 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 300,00 € 02.11.2021 15.11.2021 Faktúra
DFB/21/0540 Odber tepla 12/2021 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 300,00 € 01.12.2021 15.12.2021 Faktúra
DFB/21/0025 Odber tepla 01/2021 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 300,00 € 18.01.2021 29.01.2021 Faktúra
DFB/21/0064 Odber tepla 02/2021 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 300,00 € 10.02.2021 25.02.2021 Faktúra
DFB/21/0100 Odber tepla 03/2021 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 300,00 € 11.03.2021 23.03.2021 Faktúra
DFB/21/0113 Vyúčtovanie odberu tepla za rok 2020 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 586,33 € 19.03.2021 15.04.2021 Faktúra
DFB/21/0159 Odber tepla 04/2021 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 300,00 € 15.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFB/21/0133 Spotreba plynu za rok 2020 - kuchyňa Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 771,89 € 31.03.2021 30.04.2021 Faktúra
DFB/21/0196 Odber tepla 05/2021 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 300,00 € 12.05.2021 25.05.2021 Faktúra
DFB/21/0225 Odber tepla 06/2021 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 300,00 € 01.06.2021 17.06.2021 Faktúra
DFB/21/0300 Odber tepla 07/2021 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 300,00 € 07.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFB/21/0226 Vypínač, gril 19800 Russell Hobbs a žehlička 535 Polti Vaporella Eco Pro Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Jana Kabátová 46553274 205,50 € 01.06.2021 16.06.2021 Faktúra
DFB/21/0565 Prestieradla, uteráky, utierky a posteľná bielizeň Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 JMV AGR, s.r.o. 36617822 1 880,00 € 08.12.2021 15.12.2021 Faktúra
DFB/21/0589 Posteľná bielizeň a prehozy na postele Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 JMV AGR, s.r.o. 36617822 1 509,00 € 21.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFB/21/0435 Maliarske a natieračské práce - kuchyňa Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Jozef Burda 41083229 388,00 € 27.09.2021 15.10.2021 Faktúra
DFB/21/0415 Maliarske a natieračské práce - chodba, izba a spoločenská miestnosť Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Jozef Burda 41083229 814,90 € 14.09.2021 15.10.2021 Faktúra
DFB/21/0551 Vybavenie do kuchyne Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Jozef Muľ - NORMA 31291295 416,86 € 07.12.2021 15.12.2021 Faktúra
DFB/21/0346 Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a OOPP, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 623,15 € 30.07.2021 18.08.2021 Faktúra
DFB/21/0403 Čistiace prostriedky a OOPP Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 82,12 € 07.09.2021 17.09.2021 Faktúra