03/2023 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Mäso bravčové, hovädzie a mäsové výrobky" za mesiac 1/2023. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
0,00 € |
02.01.2023 |
|
|
03.01.2023 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
06/2023 |
Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
0,00 € |
03.01.2023 |
|
|
03.01.2023 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
01/2023 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Chlieb, pečivo a ostatné pekárenské výrobky" za mesiac 1/2023. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
0,00 € |
02.01.2023 |
|
|
03.01.2023 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
05/2023 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Ovocie a zelenina" za mesiac 1/2023. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
0,00 € |
02.01.2023 |
|
|
03.01.2023 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
04/2023 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Mrazený tovar a polotovary" za mesiac 1/2023. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
0,00 € |
02.01.2023 |
|
|
03.01.2023 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
02/2023 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Mlieko a mliečne výrobky" a "Potravinársky tovar" za mesiac 1/2023. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
0,00 € |
02.01.2023 |
|
|
03.01.2023 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
07/2023 |
Objednávame si u Vás opravu pohonu vstupnej brány HÖRMANN. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
STAPO, s.r.o. |
46515356 |
|
0,00 € |
02.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
08/2023 |
Objednávame si u Vás opravu motorového vozidla RENAULT Trafic (ŠPZ: HE745AZ) z dôvodu poistnej udalosti č. 9571362719. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AB AUTOSERVIS, spol. s r.o. |
36739316 |
|
0,00 € |
16.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
09/2023 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
0,00 € |
19.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
DFB/23/0004 |
Odber tepla 01/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 870,00 € |
02.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0003 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 1/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
02.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0007 |
Internet 01/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
04.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0005 |
RAP - Zverejňovanie na rok 2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
03.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0590 |
Platinový O2 Internet na doma, Zlatý a Biely O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 12/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
106,35 € |
02.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0008 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
59,82 € |
05.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0002 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
73,08 € |
02.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0001 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
48,36 € |
02.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0011 |
Tonery |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
253,80 € |
05.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0010 |
Služby za servis IT 01.01.2023 - 31.03.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
180,00 € |
05.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0593 |
Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
807,05 € |
05.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |