Objednávka č. 04/2023
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: INMEDIA, spol. s r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Marcela Džupinová
- Funkcia: riaditeľka ZSS AKTIG Humenné
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 04/2023
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Mrazený tovar a polotovary" za mesiac 1/2023.
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2023
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 03.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB/23/0160 | Ovocie a zelenina | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Martin Mikula - MARKO | 32036078 | 860,14 € | 12.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
DFB/23/0181 | Ovocie a zelenina | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Martin Mikula - MARKO | 32036078 | 817,22 € | 27.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
DFB/23/0236 | Ovocie a zelenina | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Martin Mikula - MARKO | 32036078 | 1 048,44 € | 31.05.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
DFB/23/0308 | Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Martin Mikula - MARKO | 32036078 | 750,10 € | 03.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
DFB/23/0356 | Ovocie a zelenina | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Martin Mikula - MARKO | 32036078 | 1 213,55 € | 31.07.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
DFB/23/0408 | Ovocie a zelenina | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Martin Mikula - MARKO | 32036078 | 727,36 € | 06.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
DFB/23/0462 | Ovocie a zelenina | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Martin Mikula - MARKO | 32036078 | 760,87 € | 09.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
DFB/23/0507 | Ovocie a zelenina | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Martin Mikula - MARKO | 32036078 | 1 037,31 € | 06.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
DFB/23/0560 | Ovocie a zelenina | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Martin Mikula - MARKO | 32036078 | 928,92 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
DFB/23/0606 | Ovocie a zelenina | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Martin Mikula - MARKO | 32036078 | 1 020,72 € | 02.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/0051 | Ovocie a zelenina | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Martin Mikula - MARKO | 32036078 | 768,96 € | 05.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/0090 | Ovocie a zelenina | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Martin Mikula - MARKO | 32036078 | 787,82 € | 01.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/0143 | Ovocie a zelenina | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Martin Mikula - MARKO | 32036078 | 794,58 € | 03.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/0183 | Ovocie a zelenina | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Martin Mikula - MARKO | 32036078 | 1 050,22 € | 06.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra |