Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
17/2024 Objednávame si u Vás aktualizáciu dokumentácie - Posúdenie zdravotného rizika na pracovisku. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Mgr. Ján Šimon 51981874 0,00 € 11.03.2024 11.03.2024 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
DFB/24/0134 Záznam o posúdení zdravotného rizika 2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Mgr. Ján Šimon 51981874 105,00 € 02.04.2024 23.04.2024 Faktúra
18/2024 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 MERKURY SHOP, s.r.o. 51231735 0,00 € 12.03.2024 12.03.2024 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
DFB/24/0103 Nočné lampy Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 MERKURY SHOP, s.r.o. 51231735 161,88 € 12.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0144 Stolíky + stoličky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 MERKURY SHOP, s.r.o. 51231735 157,99 € 04.04.2024 23.04.2024 Faktúra
05/2024 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 0,00 € 05.01.2024 08.01.2024 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
DFB/24/0009 Kábel pevný koaxiálny Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 22,36 € 05.01.2024 24.01.2024 Faktúra
12/2024 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 0,00 € 27.02.2024 04.03.2024 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
DFB/24/0092 Elektroinštalačný materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 118,52 € 01.03.2024 27.03.2024 Faktúra
27/2024 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Katarína Fajčáková 47380411 0,00 € 06.05.2024 14.05.2024 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
DFB/23/0605 Platinový O2 Internet na doma, Zlatý a Biely O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 12/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 109,15 € 02.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0054 Platinový O2 Internet na doma, Zlatý a Biely O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 1/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 109,15 € 07.02.2024 20.02.2024 Faktúra
03/2024 Zmluva o poskytovaní služieb - O2 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,00 € 08.03.2024 12.03.2024 11.03.2024 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Humenné Zmluva
DFB/24/0095 Platinový O2 Internet na doma, Zlatý a Biely O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 2/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 109,15 € 07.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0149 Platinový O2 Internet na doma, Pohodový a Základný O2 Paušál, mesačná platba za zariadenia a O2 Dátovky 3/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 123,36 € 08.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0004 Odber tepla 01/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 790,00 € 02.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0021 Spotreba plynu za rok 2023 - kuchyňa Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 137,66 € 15.01.2024 24.01.2024 Faktúra
DFB/24/0042 Odber tepla 02/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 790,00 € 01.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0063 Vyúčtovanie odberu tepla za rok 2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 387,06 € 12.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB/24/0085 Odber tepla 03/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 790,00 € 01.03.2024 21.03.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »